②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

売上高

※1 14,836,608

※1 14,972,988

売上原価

※1 12,661,390

※1 12,582,431

売上総利益

2,175,217

2,390,556

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,674,527

※1,※2 1,655,960

営業利益

500,690

734,595

営業外収益

 

 

 

受取利息

21

165

 

受取配当金

※1 49,924

※1 55,124

 

為替差益

4,450

 

受取賃貸料

※1 13,112

※1 12,919

 

貸倒引当金戻入額

10,907

 

その他

27,901

15,770

 

営業外収益合計

90,960

99,337

営業外費用

 

 

 

支払利息

16,903

21,234

 

手形売却損

790

553

 

売上割引

4,738

4,159

 

為替差損

3,143

 

固定資産除売却損

※3 16,774

 

その他

1,279

3,029

 

営業外費用合計

43,630

28,976

経常利益

548,020

804,956

税引前当期純利益

548,020

804,956

法人税、住民税及び事業税

247,166

262,436

法人税等調整額

15,308

106,826

法人税等合計

231,857

155,609

当期純利益

316,163

649,347

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

5,335,999

60.4

4,964,047

58.4

Ⅱ 労務費

 

1,175,257

13.3

1,142,583

13.4

Ⅲ 経費

※2

2,320,415

26.3

2,398,651

28.2

当期総製造費用

 

8,831,672

100.0

8,505,282

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

274,487

 

298,301

 

合計

 

9,106,159

 

8,803,583

 

期末仕掛品たな卸高

 

298,301

 

193,127

 

当期製品製造原価

 

8,807,858

 

8,610,456

 

 

 

(脚注)

 

項目

前事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

1 原価計算の方法

一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。

同左

※2 経費の主な内訳

外注加工費

1,194,995千円

減価償却費

360,843千円

 

外注加工費

1,271,439千円

減価償却費

347,111千円