②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

売上高

※1 14,972,988

※1 15,434,504

売上原価

※1 12,582,431

※1 12,966,551

売上総利益

2,390,556

2,467,953

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,655,960

※1,※2 1,720,856

営業利益

734,595

747,096

営業外収益

 

 

 

受取利息

165

190

 

受取配当金

※1 55,124

※1 73,291

 

為替差益

4,450

14,213

 

受取賃貸料

※1 12,919

※1 12,756

 

貸倒引当金戻入額

10,907

2,676

 

その他

15,770

10,503

 

営業外収益合計

99,337

113,631

営業外費用

 

 

 

支払利息

21,234

18,278

 

手形売却損

553

462

 

売上割引

4,159

4,457

 

固定資産除売却損

※3 7,172

 

その他

3,029

1,076

 

営業外費用合計

28,976

31,447

経常利益

804,956

829,280

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 33,233

 

特別利益合計

33,233

税引前当期純利益

804,956

862,514

法人税、住民税及び事業税

262,436

256,527

法人税等調整額

106,826

95

法人税等合計

155,609

256,623

当期純利益

649,347

605,891

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

至 平成30年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

4,964,047

58.4

5,131,678

57.6

Ⅱ 労務費

 

1,142,583

13.4

1,168,952

13.1

Ⅲ 経費

※2

2,398,651

28.2

2,604,840

29.3

当期総製造費用

 

8,505,282

100.0

8,905,470

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

298,301

 

193,127

 

合計

 

8,803,583

 

9,098,598

 

期末仕掛品たな卸高

 

193,127

 

284,387

 

当期製品製造原価

 

8,610,456

 

8,814,210

 

 

 

(脚注)

 

項目

前事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

至 平成30年2月28日)

1 原価計算の方法

一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。

同左

※2 経費の主な内訳

外注加工費

1,271,439千円

減価償却費

347,111千円

 

外注加工費

1,552,004千円

減価償却費

294,245千円