(単位:千円)
前事業年度
(自 平成29年3月1日
至 平成30年2月28日)
当事業年度
(自 平成30年3月1日
至 平成31年2月28日)
売上高
※1 15,434,504
※1 15,489,500
売上原価
※1 12,966,551
※1 12,965,275
売上総利益
2,467,953
2,524,224
販売費及び一般管理費
※1,※2 1,720,856
※1,※2 1,736,758
営業利益
747,096
787,466
営業外収益
受取利息
190
232
受取配当金
※1 73,291
※1 75,174
為替差益
14,213
9,376
受取賃貸料
※1 12,756
※1 12,594
貸倒引当金戻入額
2,676
―
その他
10,503
9,189
営業外収益合計
113,631
106,567
営業外費用
支払利息
18,278
13,938
手形売却損
462
427
売上割引
4,457
3,782
固定資産除売却損
※3 7,172
※3 8,398
1,076
4,251
営業外費用合計
31,447
30,799
経常利益
829,280
863,234
特別利益
固定資産売却益
※4 33,233
特別利益合計
33,233
税引前当期純利益
862,514
法人税、住民税及び事業税
256,527
298,457
法人税等調整額
95
△23,560
法人税等合計
256,623
274,896
当期純利益
605,891
588,338
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
5,131,678
57.6
5,127,624
59.5
Ⅱ 労務費
1,168,952
13.1
1,184,041
13.7
Ⅲ 経費
※2
2,604,840
29.3
2,303,916
26.8
当期総製造費用
8,905,470
100.0
8,615,582
期首仕掛品たな卸高
193,127
284,387
合計
9,098,598
8,899,970
期末仕掛品たな卸高
185,462
当期製品製造原価
8,814,210
8,714,508
項目
1 原価計算の方法
一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。
同左
※2 経費の主な内訳
外注加工費
1,552,004千円
減価償却費
294,245千円
1,232,531千円
331,554千円