②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

当事業年度

(自 平成30年3月1日

 至 平成31年2月28日)

売上高

※1 15,434,504

※1 15,489,500

売上原価

※1 12,966,551

※1 12,965,275

売上総利益

2,467,953

2,524,224

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,720,856

※1,※2 1,736,758

営業利益

747,096

787,466

営業外収益

 

 

 

受取利息

190

232

 

受取配当金

※1 73,291

※1 75,174

 

為替差益

14,213

9,376

 

受取賃貸料

※1 12,756

※1 12,594

 

貸倒引当金戻入額

2,676

 

その他

10,503

9,189

 

営業外収益合計

113,631

106,567

営業外費用

 

 

 

支払利息

18,278

13,938

 

手形売却損

462

427

 

売上割引

4,457

3,782

 

固定資産除売却損

※3 7,172

※3 8,398

 

その他

1,076

4,251

 

営業外費用合計

31,447

30,799

経常利益

829,280

863,234

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※4 33,233

 

特別利益合計

33,233

税引前当期純利益

862,514

863,234

法人税、住民税及び事業税

256,527

298,457

法人税等調整額

95

23,560

法人税等合計

256,623

274,896

当期純利益

605,891

588,338

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成29年3月1日

至 平成30年2月28日)

当事業年度

(自 平成30年3月1日

至 平成31年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

5,131,678

57.6

5,127,624

59.5

Ⅱ 労務費

 

1,168,952

13.1

1,184,041

13.7

Ⅲ 経費

※2

2,604,840

29.3

2,303,916

26.8

 

当期総製造費用

 

8,905,470

100.0

8,615,582

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

193,127

 

284,387

 

合計

 

9,098,598

 

8,899,970

 

期末仕掛品たな卸高

 

284,387

 

185,462

 

当期製品製造原価

 

8,814,210

 

8,714,508

 

 

 

(脚注)

 

項目

前事業年度

(自 平成29年3月1日

至 平成30年2月28日)

当事業年度

(自 平成30年3月1日

至 平成31年2月28日)

1 原価計算の方法

一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。

同左

※2 経費の主な内訳

外注加工費

1,552,004千円

減価償却費

294,245千円

 

外注加工費

1,232,531千円

減価償却費

331,554千円