②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成30年3月1日

 至 平成31年2月28日)

当事業年度

(自 平成31年3月1日

 至 令和2年2月29日)

売上高

※1 15,489,500

※1 15,656,186

売上原価

※1 12,965,275

※1 13,167,781

売上総利益

2,524,224

2,488,405

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,736,758

※1,※2 1,782,462

営業利益

787,466

705,942

営業外収益

 

 

 

受取利息

232

251

 

受取配当金

※1 75,174

※1 55,995

 

為替差益

9,376

4,362

 

受取賃貸料

※1 12,594

※1 9,351

 

その他

9,189

14,927

 

営業外収益合計

106,567

84,888

営業外費用

 

 

 

支払利息

13,938

9,931

 

手形売却損

427

487

 

売上割引

3,782

3,222

 

固定資産除売却損

※3 8,398

※3 4,586

 

その他

4,251

4,845

 

営業外費用合計

30,799

23,074

経常利益

863,234

767,756

特別利益

 

 

 

国庫補助金

11,926

 

特別利益合計

11,926

特別損失

 

 

 

有価証券評価損

29,873

 

特別損失合計

29,873

税引前当期純利益

863,234

749,809

法人税、住民税及び事業税

298,457

244,225

法人税等調整額

23,560

7,746

法人税等合計

274,896

251,972

当期純利益

588,338

497,837

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成30年3月1日

至 平成31年2月28日)

当事業年度

(自 平成31年3月1日

至 令和2年2月29日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

5,127,624

59.5

5,383,596

57.8

Ⅱ 労務費

 

1,184,041

13.7

1,161,777

12.4

Ⅲ 経費

※2

2,303,916

26.8

2,773,699

29.8

当期総製造費用

 

8,615,582

100.0

9,319,073

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

284,387

 

185,462

 

合計

 

8,899,970

 

9,504,535

 

期末仕掛品たな卸高

 

185,462

 

324,882

 

当期製品製造原価

 

8,714,508

 

9,179,653

 

 

 

(脚注)

 

項目

前事業年度

(自 平成30年3月1日

至 平成31年2月28日)

当事業年度

(自 平成31年3月1日

至 令和2年2月29日)

1 原価計算の方法

一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。

同左

※2 経費の主な内訳

外注加工費

1,232,531千円

減価償却費

331,554千円

 

外注加工費

1,682,485千円

減価償却費

363,496千円