(単位:千円)
前事業年度
(自 平成30年3月1日
至 平成31年2月28日)
当事業年度
(自 平成31年3月1日
至 令和2年2月29日)
売上高
※1 15,489,500
※1 15,656,186
売上原価
※1 12,965,275
※1 13,167,781
売上総利益
2,524,224
2,488,405
販売費及び一般管理費
※1,※2 1,736,758
※1,※2 1,782,462
営業利益
787,466
705,942
営業外収益
受取利息
232
251
受取配当金
※1 75,174
※1 55,995
為替差益
9,376
4,362
受取賃貸料
※1 12,594
※1 9,351
その他
9,189
14,927
営業外収益合計
106,567
84,888
営業外費用
支払利息
13,938
9,931
手形売却損
427
487
売上割引
3,782
3,222
固定資産除売却損
※3 8,398
※3 4,586
4,251
4,845
営業外費用合計
30,799
23,074
経常利益
863,234
767,756
特別利益
国庫補助金
―
11,926
特別利益合計
特別損失
有価証券評価損
29,873
特別損失合計
税引前当期純利益
749,809
法人税、住民税及び事業税
298,457
244,225
法人税等調整額
△23,560
7,746
法人税等合計
274,896
251,972
当期純利益
588,338
497,837
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
5,127,624
59.5
5,383,596
57.8
Ⅱ 労務費
1,184,041
13.7
1,161,777
12.4
Ⅲ 経費
※2
2,303,916
26.8
2,773,699
29.8
当期総製造費用
8,615,582
100.0
9,319,073
期首仕掛品たな卸高
284,387
185,462
合計
8,899,970
9,504,535
期末仕掛品たな卸高
324,882
当期製品製造原価
8,714,508
9,179,653
項目
1 原価計算の方法
一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。
同左
※2 経費の主な内訳
外注加工費
1,232,531千円
減価償却費
331,554千円
1,682,485千円
363,496千円