②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成31年3月1日

 至 令和2年2月29日)

当事業年度

(自 令和2年3月1日

 至 令和3年2月28日)

売上高

※1 15,656,186

※1 15,726,446

売上原価

※1 13,167,781

※1 13,058,669

売上総利益

2,488,405

2,667,776

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,782,462

※1,※2 1,786,457

営業利益

705,942

881,318

営業外収益

 

 

 

受取利息

251

280

 

受取配当金

※1 55,995

※1 81,816

 

為替差益

4,362

2,688

 

受取賃貸料

※1 9,351

※1 7,215

 

貸倒引当金戻入額

20,811

 

その他

14,927

12,230

 

営業外収益合計

84,888

125,042

営業外費用

 

 

 

支払利息

9,931

10,816

 

手形売却損

487

371

 

売上割引

3,222

3,024

 

固定資産除売却損

※3 4,586

※3 32,346

 

その他

4,845

2,746

 

営業外費用合計

23,074

49,305

経常利益

767,756

957,055

特別利益

 

 

 

国庫補助金

11,926

 

投資有価証券売却益

1,081

 

特別利益合計

11,926

1,081

特別損失

 

 

 

有価証券評価損

29,873

 

特別損失合計

29,873

税引前当期純利益

749,809

958,137

法人税、住民税及び事業税

244,225

281,090

法人税等調整額

7,746

15,693

法人税等合計

251,972

296,783

当期純利益

497,837

661,353

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成31年3月1日

至 令和2年2月29日)

当事業年度

(自 令和2年3月1日

至 令和3年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

5,383,596

57.8

5,201,763

57.9

Ⅱ 労務費

 

1,161,777

12.4

1,182,602

13.2

Ⅲ 経費

※2

2,773,699

29.8

2,590,175

28.9

当期総製造費用

 

9,319,073

100.0

8,974,540

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

185,462

 

324,882

 

合計

 

9,504,535

 

9,299,423

 

期末仕掛品たな卸高

 

324,882

 

303,674

 

当期製品製造原価

 

9,179,653

 

8,995,748

 

 

 

(脚注)

 

項目

前事業年度

(自 平成31年3月1日

至 令和2年2月29日)

当事業年度

(自 令和2年3月1日

至 令和3年2月28日)

1 原価計算の方法

一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。

同左

※2 経費の主な内訳

外注加工費

1,682,485千円

減価償却費

363,496千円

 

外注加工費

1,418,949千円

減価償却費

370,300千円