(単位:千円)
前事業年度
(自 平成31年3月1日
至 令和2年2月29日)
当事業年度
(自 令和2年3月1日
至 令和3年2月28日)
売上高
※1 15,656,186
※1 15,726,446
売上原価
※1 13,167,781
※1 13,058,669
売上総利益
2,488,405
2,667,776
販売費及び一般管理費
※1,※2 1,782,462
※1,※2 1,786,457
営業利益
705,942
881,318
営業外収益
受取利息
251
280
受取配当金
※1 55,995
※1 81,816
為替差益
4,362
2,688
受取賃貸料
※1 9,351
※1 7,215
貸倒引当金戻入額
―
20,811
その他
14,927
12,230
営業外収益合計
84,888
125,042
営業外費用
支払利息
9,931
10,816
手形売却損
487
371
売上割引
3,222
3,024
固定資産除売却損
※3 4,586
※3 32,346
4,845
2,746
営業外費用合計
23,074
49,305
経常利益
767,756
957,055
特別利益
国庫補助金
11,926
投資有価証券売却益
1,081
特別利益合計
特別損失
有価証券評価損
29,873
特別損失合計
税引前当期純利益
749,809
958,137
法人税、住民税及び事業税
244,225
281,090
法人税等調整額
7,746
15,693
法人税等合計
251,972
296,783
当期純利益
497,837
661,353
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
5,383,596
57.8
5,201,763
57.9
Ⅱ 労務費
1,161,777
12.4
1,182,602
13.2
Ⅲ 経費
※2
2,773,699
29.8
2,590,175
28.9
当期総製造費用
9,319,073
100.0
8,974,540
期首仕掛品たな卸高
185,462
324,882
合計
9,504,535
9,299,423
期末仕掛品たな卸高
303,674
当期製品製造原価
9,179,653
8,995,748
項目
1 原価計算の方法
一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。
同左
※2 経費の主な内訳
外注加工費
1,682,485千円
減価償却費
363,496千円
1,418,949千円
370,300千円