②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和2年3月1日

 至 令和3年2月28日)

当事業年度

(自 令和3年3月1日

 至 令和4年2月28日)

売上高

※1 15,726,446

※1 15,916,951

売上原価

※1 13,058,669

※1 13,410,897

売上総利益

2,667,776

2,506,053

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,786,457

※1,※2 1,828,178

営業利益

881,318

677,875

営業外収益

 

 

 

受取利息

280

28

 

受取配当金

※1 81,816

※1 86,143

 

為替差益

2,688

5,092

 

受取賃貸料

※1 7,215

※1 6,411

 

貸倒引当金戻入額

20,811

 

その他

12,230

11,780

 

営業外収益合計

125,042

109,455

営業外費用

 

 

 

支払利息

10,816

11,388

 

手形売却損

371

303

 

売上割引

3,024

2,232

 

固定資産除売却損

※3 32,346

 

その他

2,746

1,032

 

営業外費用合計

49,305

14,957

経常利益

957,055

772,373

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

1,081

13,200

 

特別利益合計

1,081

13,200

特別損失

 

 

 

有価証券評価損

1,288

 

特別損失合計

1,288

税引前当期純利益

958,137

784,285

法人税、住民税及び事業税

281,090

251,735

法人税等調整額

15,693

1,142

法人税等合計

296,783

250,593

当期純利益

661,353

533,692

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 令和2年3月1日

至 令和3年2月28日)

当事業年度

(自 令和3年3月1日

至 令和4年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

5,201,763

57.9

5,242,198

57.0

Ⅱ 労務費

 

1,182,602

13.2

1,252,928

13.6

Ⅲ 経費

※2

2,590,175

28.9

2,710,471

29.4

当期総製造費用

 

8,974,540

100.0

9,205,598

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

324,882

 

303,674

 

合計

 

9,299,423

 

9,509,273

 

期末仕掛品たな卸高

 

303,674

 

365,493

 

当期製品製造原価

 

8,995,748

 

9,143,779

 

 

 

(脚注)

 

項目

前事業年度

(自 令和2年3月1日

至 令和3年2月28日)

当事業年度

(自 令和3年3月1日

至 令和4年2月28日)

1 原価計算の方法

一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末たな卸資産残高と売上原価に配賦しております。

同左

※2 経費の主な内訳

外注加工費

1,418,949千円

減価償却費

370,300千円

 

外注加工費

1,595,866千円

減価償却費

393,614千円