②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 令和3年3月1日

 至 令和4年2月28日)

当事業年度

(自 令和4年3月1日

 至 令和5年2月28日)

売上高

※1 15,916,951

※1 16,767,318

売上原価

※1 13,410,897

※1 14,504,507

売上総利益

2,506,053

2,262,810

販売費及び一般管理費

※1,※2 1,828,178

※1,※2 1,946,911

営業利益

677,875

315,899

営業外収益

 

 

 

受取利息

28

18

 

受取配当金

※1 86,143

※1 101,801

 

為替差益

5,092

27,036

 

受取賃貸料

※1 6,411

※1 6,411

 

その他

※1 11,780

※1 17,016

 

営業外収益合計

109,455

152,284

営業外費用

 

 

 

支払利息

11,388

13,867

 

手形売却損

303

364

 

売上割引

2,232

 

その他

1,032

2,485

 

営業外費用合計

14,957

16,717

経常利益

772,373

451,466

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※3 2,562

 

投資有価証券売却益

13,200

2,490

 

特別利益合計

13,200

5,052

特別損失

 

 

 

有価証券評価損

1,288

 

特別損失合計

1,288

税引前当期純利益

784,285

456,519

法人税、住民税及び事業税

251,735

169,564

法人税等調整額

1,142

16,361

法人税等合計

250,593

153,203

当期純利益

533,692

303,316

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 令和3年3月1日

至 令和4年2月28日)

当事業年度

(自 令和4年3月1日

至 令和5年2月28日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

5,242,198

57.0

6,310,770

58.1

Ⅱ 労務費

 

1,252,928

13.6

1,320,251

12.2

Ⅲ 経費

※2

2,710,471

29.4

3,222,436

29.7

当期総製造費用

 

9,205,598

100.0

10,853,458

100.0

期首仕掛品棚卸高

 

303,674

 

365,493

 

合計

 

9,509,273

 

11,218,952

 

期末仕掛品棚卸高

 

365,493

 

649,890

 

当期製品製造原価

 

9,143,779

 

10,569,061

 

 

 

(脚注)

 

項目

前事業年度

(自 令和3年3月1日

至 令和4年2月28日)

当事業年度

(自 令和4年3月1日

至 令和5年2月28日)

1 原価計算の方法

一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末棚卸資産残高と売上原価に配賦しております。

同左

※2 経費の主な内訳

外注加工費

1,595,866千円

減価償却費

393,614千円

 

外注加工費

1,994,245千円

減価償却費

374,823千円