(単位:千円)
前事業年度
(自 令和3年3月1日
至 令和4年2月28日)
当事業年度
(自 令和4年3月1日
至 令和5年2月28日)
売上高
※1 15,916,951
※1 16,767,318
売上原価
※1 13,410,897
※1 14,504,507
売上総利益
2,506,053
2,262,810
販売費及び一般管理費
※1,※2 1,828,178
※1,※2 1,946,911
営業利益
677,875
315,899
営業外収益
受取利息
28
18
受取配当金
※1 86,143
※1 101,801
為替差益
5,092
27,036
受取賃貸料
※1 6,411
その他
※1 11,780
※1 17,016
営業外収益合計
109,455
152,284
営業外費用
支払利息
11,388
13,867
手形売却損
303
364
売上割引
2,232
―
1,032
2,485
営業外費用合計
14,957
16,717
経常利益
772,373
451,466
特別利益
固定資産売却益
※3 2,562
投資有価証券売却益
13,200
2,490
特別利益合計
5,052
特別損失
有価証券評価損
1,288
特別損失合計
税引前当期純利益
784,285
456,519
法人税、住民税及び事業税
251,735
169,564
法人税等調整額
△1,142
△16,361
法人税等合計
250,593
153,203
当期純利益
533,692
303,316
区分
注記番号
金額(千円)
構成比(%)
Ⅰ 材料費
5,242,198
57.0
6,310,770
58.1
Ⅱ 労務費
1,252,928
13.6
1,320,251
12.2
Ⅲ 経費
※2
2,710,471
29.4
3,222,436
29.7
当期総製造費用
9,205,598
100.0
10,853,458
期首仕掛品棚卸高
303,674
365,493
合計
9,509,273
11,218,952
期末仕掛品棚卸高
649,890
当期製品製造原価
9,143,779
10,569,061
項目
1 原価計算の方法
一期間の発生総原価を原価要素毎、工場毎に把握集計するとともに、予定原価による個別原価計算を実施し、実際原価との差額を期末棚卸資産残高と売上原価に配賦しております。
同左
※2 経費の主な内訳
外注加工費
1,595,866千円
減価償却費
393,614千円
1,994,245千円
374,823千円