2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,150
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4,421
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受取手形
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1,685
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1,275
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電子記録債権
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1,333
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1,561
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売掛金
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10,468
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10,263
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商品及び製品
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2,363
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2,371
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仕掛品
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460
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564
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原材料及び貯蔵品
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2,453
|
2,589
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前払費用
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54
|
54
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繰延税金資産
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92
|
63
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|
その他
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75
|
369
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貸倒引当金
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△13
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△52
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流動資産合計
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23,124
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23,482
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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4,130
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3,999
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構築物
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438
|
420
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機械及び装置
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5,150
|
4,503
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車両運搬具
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14
|
12
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工具、器具及び備品
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418
|
423
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土地
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5,189
|
5,189
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建設仮勘定
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15
|
270
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有形固定資産合計
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15,357
|
14,820
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|
無形固定資産
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特許権
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42
|
53
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借地権
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60
|
60
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商標権
|
6
|
5
|
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ソフトウエア
|
59
|
49
|
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|
|
その他
|
93
|
97
|
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|
無形固定資産合計
|
261
|
267
|
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
9,723
|
7,961
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関係会社株式
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722
|
722
|
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長期貸付金
|
10
|
6
|
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|
前払年金費用
|
1,270
|
1,497
|
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|
|
その他
|
151
|
151
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|
貸倒引当金
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△3
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△3
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|
投資その他の資産合計
|
11,874
|
10,337
|
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|
固定資産合計
|
27,493
|
25,424
|
|
資産合計
|
50,618
|
48,906
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
90
|
4
|
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|
電子記録債務
|
904
|
1,027
|
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|
買掛金
|
8,848
|
8,091
|
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|
短期借入金
|
3,155
|
3,975
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
879
|
3,581
|
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|
未払金
|
645
|
630
|
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|
未払費用
|
768
|
742
|
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|
未払法人税等
|
218
|
85
|
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|
未払消費税等
|
225
|
140
|
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設備関係支払手形
|
209
|
-
|
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|
設備関係電子記録債務
|
442
|
466
|
|
|
その他
|
150
|
188
|
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|
流動負債合計
|
16,537
|
18,933
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
6,210
|
3,726
|
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|
退職給付引当金
|
1,995
|
1,982
|
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|
役員退職慰労引当金
|
130
|
89
|
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|
役員株式給付引当金
|
-
|
6
|
|
|
厚生年金基金解散損失引当金
|
489
|
-
|
|
|
資産除去債務
|
51
|
51
|
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|
繰延税金負債
|
1,204
|
895
|
|
|
その他
|
371
|
620
|
|
|
固定負債合計
|
10,454
|
7,372
|
|
負債合計
|
26,991
|
26,305
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
9,015
|
9,015
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
5,492
|
5,492
|
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|
資本剰余金合計
|
5,492
|
5,492
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
1,076
|
1,076
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
2,030
|
2,030
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,082
|
2,348
|
|
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|
利益剰余金合計
|
5,188
|
5,454
|
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|
自己株式
|
△9
|
△109
|
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|
株主資本合計
|
19,686
|
19,852
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
3,940
|
2,748
|
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|
評価・換算差額等合計
|
3,940
|
2,748
|
|
純資産合計
|
23,626
|
22,601
|
負債純資産合計
|
50,618
|
48,906
|