2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,408
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1,445
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受取手形
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209
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226
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電子記録債権
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232
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331
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売掛金
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9,343
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9,291
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商品及び製品
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1,983
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1,972
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仕掛品
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1,219
|
1,330
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原材料及び貯蔵品
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896
|
925
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前渡金
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4
|
0
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前払費用
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72
|
68
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|
その他
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599
|
181
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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15,968
|
15,771
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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795
|
774
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構築物
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107
|
94
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機械及び装置
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1,857
|
1,684
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車両運搬具
|
0
|
1
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工具、器具及び備品
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152
|
198
|
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土地
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989
|
1,844
|
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リース資産
|
0
|
3
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|
建設仮勘定
|
389
|
491
|
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|
有形固定資産合計
|
4,292
|
5,093
|
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|
無形固定資産
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|
特許権
|
0
|
0
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ソフトウエア
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31
|
35
|
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|
|
その他
|
5
|
5
|
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|
無形固定資産合計
|
37
|
41
|
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|
投資その他の資産
|
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投資有価証券
|
5,822
|
5,199
|
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|
関係会社株式
|
2,620
|
2,478
|
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|
長期貸付金
|
61
|
200
|
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|
長期前払費用
|
23
|
10
|
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|
前払年金費用
|
145
|
163
|
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|
|
その他
|
76
|
75
|
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|
貸倒引当金
|
△7
|
△4
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|
投資その他の資産合計
|
8,742
|
8,122
|
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|
固定資産合計
|
13,071
|
13,256
|
|
資産合計
|
29,040
|
29,028
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
電子記録債務
|
2
|
4
|
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|
買掛金
|
5,109
|
4,884
|
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|
短期借入金
|
1,450
|
2,450
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,611
|
1,553
|
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|
リース債務
|
0
|
1
|
|
|
未払金
|
343
|
404
|
|
|
未払費用
|
731
|
688
|
|
|
未払法人税等
|
52
|
44
|
|
|
前受金
|
17
|
2
|
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|
預り金
|
63
|
61
|
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|
賞与引当金
|
208
|
204
|
|
|
その他
|
-
|
38
|
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|
流動負債合計
|
10,590
|
10,336
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
3,458
|
4,173
|
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|
リース債務
|
1
|
3
|
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|
繰延税金負債
|
1,003
|
833
|
|
|
退職給付引当金
|
1,491
|
1,469
|
|
|
厚生年金基金解散損失引当金
|
269
|
-
|
|
|
資産除去債務
|
23
|
23
|
|
|
その他
|
301
|
428
|
|
|
固定負債合計
|
6,550
|
6,931
|
|
負債合計
|
17,141
|
17,267
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
5,660
|
5,660
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
4,246
|
4,246
|
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|
資本剰余金合計
|
4,246
|
4,246
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
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|
利益準備金
|
345
|
345
|
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
△347
|
△88
|
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|
利益剰余金合計
|
△2
|
256
|
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|
自己株式
|
△170
|
△171
|
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|
株主資本合計
|
9,734
|
9,992
|
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評価・換算差額等
|
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
2,165
|
1,767
|
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評価・換算差額等合計
|
2,165
|
1,767
|
|
純資産合計
|
11,899
|
11,760
|
負債純資産合計
|
29,040
|
29,028
|