2018年3月23日に提出した第112期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
16.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
(訂正前)
(省略)
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は、以下のとおりであります。
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前連結会計年度 (2016年12月31日) |
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当連結会計年度 (2017年12月31日) |
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百万円 |
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百万円 |
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税務上の繰越欠損金 |
35,274 |
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17,656 |
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将来減算一時差異 |
21,091 |
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27,748 |
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合計 |
56,365 |
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45,404 |
(省略)
(訂正後)
(省略)
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は、以下のとおりであります。
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前連結会計年度 (2016年12月31日) |
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当連結会計年度 (2017年12月31日) |
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百万円 |
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百万円 |
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税務上の繰越欠損金 |
35,274 |
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17,656 |
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将来減算一時差異 |
21,091 |
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19,967 |
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合計 |
56,365 |
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37,623 |
(省略)