2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
16,726 |
18,371 |
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営業未収入金 |
1,050 |
920 |
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有価証券 |
2 |
401 |
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貯蔵品 |
6 |
7 |
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前払費用 |
473 |
146 |
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短期貸付金 |
4,176 |
1,736 |
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繰延税金資産 |
284 |
167 |
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その他 |
1,689 |
761 |
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流動資産合計 |
24,409 |
22,513 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
6,466 |
6,317 |
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構築物 |
242 |
233 |
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機械及び装置 |
663 |
612 |
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車両運搬具 |
30 |
30 |
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工具、器具及び備品 |
601 |
523 |
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土地 |
10,257 |
10,187 |
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建設仮勘定 |
- |
0 |
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有形固定資産合計 |
18,260 |
17,906 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
1,725 |
1,477 |
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その他 |
357 |
493 |
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無形固定資産合計 |
2,083 |
1,970 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
41,192 |
44,862 |
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関係会社株式 |
113,951 |
113,275 |
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出資金 |
6 |
6 |
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長期貸付金 |
41,892 |
45,088 |
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破産更生債権等 |
3,367 |
3,457 |
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長期前払費用 |
0 |
0 |
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前払年金費用 |
3,543 |
3,968 |
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その他 |
509 |
526 |
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貸倒引当金 |
△3,367 |
△3,346 |
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投資その他の資産合計 |
201,096 |
207,838 |
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固定資産合計 |
221,440 |
227,714 |
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資産合計 |
245,850 |
250,227 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成29年3月31日) |
当事業年度
(平成29年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
71 |
1 |
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短期借入金 |
6,052 |
12,017 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
12,000 |
0 |
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未払金 |
1,216 |
1,941 |
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未払費用 |
620 |
355 |
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未払法人税等 |
1,426 |
257 |
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未払消費税等 |
- |
253 |
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前受金 |
13 |
2 |
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預り金 |
140 |
456 |
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前受収益 |
1 |
1 |
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その他 |
0 |
- |
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流動負債合計 |
21,543 |
15,287 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
39,407 |
44,781 |
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繰延税金負債 |
10,156 |
10,900 |
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関係会社投資損失引当金 |
2,246 |
2,208 |
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関係会社整理損失引当金 |
212 |
- |
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環境対策引当金 |
3 |
3 |
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長期預り保証金 |
4 |
4 |
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固定負債合計 |
52,031 |
57,897 |
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負債合計 |
73,575 |
73,185 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
31,733 |
31,733 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
32,920 |
32,920 |
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その他資本剰余金 |
0 |
- |
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資本剰余金合計 |
32,920 |
32,920 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
5,206 |
5,206 |
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その他利益剰余金 |
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固定資産圧縮積立金 |
5,429 |
5,350 |
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別途積立金 |
46,314 |
46,314 |
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繰越利益剰余金 |
38,087 |
41,392 |
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利益剰余金合計 |
95,038 |
98,264 |
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自己株式 |
△4,992 |
△5,002 |
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株主資本合計 |
154,699 |
157,915 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
17,480 |
18,962 |
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評価・換算差額等合計 |
17,480 |
18,962 |
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新株予約権 |
95 |
164 |
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純資産合計 |
172,275 |
177,042 |
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負債純資産合計 |
245,850 |
250,227 |