2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成29年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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16,726
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18,371
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営業未収入金
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1,050
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920
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有価証券
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2
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401
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貯蔵品
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6
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7
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前払費用
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473
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146
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短期貸付金
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4,176
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1,736
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繰延税金資産
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284
|
167
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|
その他
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1,689
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761
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流動資産合計
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24,409
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22,513
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,466
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6,317
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構築物
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242
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233
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機械及び装置
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663
|
612
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車両運搬具
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30
|
30
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工具、器具及び備品
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601
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523
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土地
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10,257
|
10,187
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建設仮勘定
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-
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0
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有形固定資産合計
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18,260
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17,906
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,725
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1,477
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|
その他
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357
|
493
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|
無形固定資産合計
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2,083
|
1,970
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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41,192
|
44,862
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関係会社株式
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113,951
|
113,275
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|
出資金
|
6
|
6
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長期貸付金
|
41,892
|
45,088
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|
破産更生債権等
|
3,367
|
3,457
|
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|
長期前払費用
|
0
|
0
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前払年金費用
|
3,543
|
3,968
|
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|
|
その他
|
509
|
526
|
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貸倒引当金
|
△3,367
|
△3,346
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|
投資その他の資産合計
|
201,096
|
207,838
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|
固定資産合計
|
221,440
|
227,714
|
|
資産合計
|
245,850
|
250,227
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成29年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
支払手形
|
71
|
1
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|
短期借入金
|
6,052
|
12,017
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
12,000
|
0
|
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|
未払金
|
1,216
|
1,941
|
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|
未払費用
|
620
|
355
|
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|
未払法人税等
|
1,426
|
257
|
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|
未払消費税等
|
-
|
253
|
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|
前受金
|
13
|
2
|
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|
預り金
|
140
|
456
|
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|
前受収益
|
1
|
1
|
|
|
その他
|
0
|
-
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流動負債合計
|
21,543
|
15,287
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
39,407
|
44,781
|
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|
繰延税金負債
|
10,156
|
10,900
|
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|
関係会社投資損失引当金
|
2,246
|
2,208
|
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|
関係会社整理損失引当金
|
212
|
-
|
|
|
環境対策引当金
|
3
|
3
|
|
|
長期預り保証金
|
4
|
4
|
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|
固定負債合計
|
52,031
|
57,897
|
|
負債合計
|
73,575
|
73,185
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
31,733
|
31,733
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
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|
資本準備金
|
32,920
|
32,920
|
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|
その他資本剰余金
|
0
|
-
|
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|
資本剰余金合計
|
32,920
|
32,920
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
5,206
|
5,206
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
5,429
|
5,350
|
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|
別途積立金
|
46,314
|
46,314
|
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|
繰越利益剰余金
|
38,087
|
41,392
|
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|
利益剰余金合計
|
95,038
|
98,264
|
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自己株式
|
△4,992
|
△5,002
|
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株主資本合計
|
154,699
|
157,915
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
17,480
|
18,962
|
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評価・換算差額等合計
|
17,480
|
18,962
|
|
新株予約権
|
95
|
164
|
|
純資産合計
|
172,275
|
177,042
|
負債純資産合計
|
245,850
|
250,227
|