2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成28年3月31日) |
当事業年度
(平成29年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
16,942 |
16,726 |
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営業未収入金 |
1,047 |
1,050 |
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有価証券 |
2 |
2 |
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貯蔵品 |
6 |
6 |
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前払費用 |
534 |
473 |
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短期貸付金 |
772 |
4,176 |
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繰延税金資産 |
189 |
284 |
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その他 |
1,019 |
1,689 |
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流動資産合計 |
20,513 |
24,409 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
3,464 |
6,466 |
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構築物 |
259 |
242 |
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機械及び装置 |
683 |
663 |
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車両運搬具 |
28 |
30 |
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工具、器具及び備品 |
497 |
601 |
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土地 |
8,296 |
10,257 |
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建設仮勘定 |
903 |
- |
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有形固定資産合計 |
14,134 |
18,260 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
23 |
1,725 |
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その他 |
2,024 |
357 |
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無形固定資産合計 |
2,048 |
2,083 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
38,201 |
41,192 |
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関係会社株式 |
110,791 |
113,951 |
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出資金 |
6 |
6 |
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長期貸付金 |
45,932 |
41,892 |
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破産更生債権等 |
3,867 |
3,367 |
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長期前払費用 |
0 |
0 |
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前払年金費用 |
1,725 |
3,543 |
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その他 |
1,158 |
509 |
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貸倒引当金 |
△3,070 |
△3,367 |
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投資その他の資産合計 |
198,611 |
201,096 |
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固定資産合計 |
214,794 |
221,440 |
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資産合計 |
235,307 |
245,850 |
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(単位:百万円) |
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前事業年度
(平成28年3月31日) |
当事業年度
(平成29年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形 |
8 |
71 |
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短期借入金 |
7,961 |
6,052 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
0 |
12,000 |
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未払金 |
1,019 |
1,216 |
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未払費用 |
634 |
620 |
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未払法人税等 |
151 |
1,426 |
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未払消費税等 |
78 |
- |
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前受金 |
0 |
13 |
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預り金 |
147 |
140 |
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前受収益 |
1 |
1 |
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その他 |
94 |
0 |
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流動負債合計 |
10,098 |
21,543 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
50,294 |
39,407 |
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繰延税金負債 |
8,287 |
10,156 |
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関係会社投資損失引当金 |
2,370 |
2,246 |
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関係会社整理損失引当金 |
- |
212 |
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環境対策引当金 |
3 |
3 |
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長期預り保証金 |
5 |
4 |
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固定負債合計 |
60,961 |
52,031 |
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負債合計 |
71,060 |
73,575 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
31,733 |
31,733 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
32,920 |
32,920 |
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その他資本剰余金 |
0 |
0 |
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資本剰余金合計 |
32,920 |
32,920 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
5,206 |
5,206 |
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その他利益剰余金 |
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固定資産圧縮積立金 |
3,414 |
5,429 |
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固定資産圧縮特別勘定積立金 |
2,105 |
- |
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別途積立金 |
46,314 |
46,314 |
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繰越利益剰余金 |
31,975 |
38,087 |
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利益剰余金合計 |
89,016 |
95,038 |
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自己株式 |
△1,771 |
△4,992 |
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株主資本合計 |
151,898 |
154,699 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
12,309 |
17,480 |
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評価・換算差額等合計 |
12,309 |
17,480 |
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新株予約権 |
38 |
95 |
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純資産合計 |
164,247 |
172,275 |
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負債純資産合計 |
235,307 |
245,850 |