2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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16,942
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16,726
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営業未収入金
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1,047
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1,050
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有価証券
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2
|
2
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貯蔵品
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6
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6
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前払費用
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534
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473
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短期貸付金
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772
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4,176
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繰延税金資産
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189
|
284
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|
その他
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1,019
|
1,689
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流動資産合計
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20,513
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24,409
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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3,464
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6,466
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構築物
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259
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242
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機械及び装置
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683
|
663
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車両運搬具
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28
|
30
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工具、器具及び備品
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497
|
601
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土地
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8,296
|
10,257
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建設仮勘定
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903
|
-
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有形固定資産合計
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14,134
|
18,260
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無形固定資産
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ソフトウエア
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23
|
1,725
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|
|
その他
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2,024
|
357
|
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無形固定資産合計
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2,048
|
2,083
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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38,201
|
41,192
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関係会社株式
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110,791
|
113,951
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出資金
|
6
|
6
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長期貸付金
|
45,932
|
41,892
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|
破産更生債権等
|
3,867
|
3,367
|
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|
長期前払費用
|
0
|
0
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前払年金費用
|
1,725
|
3,543
|
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|
|
その他
|
1,158
|
509
|
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貸倒引当金
|
△3,070
|
△3,367
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|
投資その他の資産合計
|
198,611
|
201,096
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|
固定資産合計
|
214,794
|
221,440
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|
資産合計
|
235,307
|
245,850
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
8
|
71
|
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短期借入金
|
7,961
|
6,052
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
0
|
12,000
|
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|
未払金
|
1,019
|
1,216
|
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|
未払費用
|
634
|
620
|
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|
未払法人税等
|
151
|
1,426
|
|
|
未払消費税等
|
78
|
-
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|
前受金
|
0
|
13
|
|
|
預り金
|
147
|
140
|
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|
前受収益
|
1
|
1
|
|
|
その他
|
94
|
0
|
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流動負債合計
|
10,098
|
21,543
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
50,294
|
39,407
|
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|
繰延税金負債
|
8,287
|
10,156
|
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関係会社投資損失引当金
|
2,370
|
2,246
|
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|
関係会社整理損失引当金
|
-
|
212
|
|
|
環境対策引当金
|
3
|
3
|
|
|
長期預り保証金
|
5
|
4
|
|
|
固定負債合計
|
60,961
|
52,031
|
|
負債合計
|
71,060
|
73,575
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
31,733
|
31,733
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
32,920
|
32,920
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
0
|
0
|
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|
資本剰余金合計
|
32,920
|
32,920
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
5,206
|
5,206
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
3,414
|
5,429
|
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|
固定資産圧縮特別勘定積立金
|
2,105
|
-
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|
別途積立金
|
46,314
|
46,314
|
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繰越利益剰余金
|
31,975
|
38,087
|
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|
利益剰余金合計
|
89,016
|
95,038
|
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自己株式
|
△1,771
|
△4,992
|
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株主資本合計
|
151,898
|
154,699
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
12,309
|
17,480
|
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評価・換算差額等合計
|
12,309
|
17,480
|
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新株予約権
|
38
|
95
|
|
純資産合計
|
164,247
|
172,275
|
負債純資産合計
|
235,307
|
245,850
|