第4【経理の状況】

1  四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

2  監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,303

1,729

受取手形及び売掛金

17,119

※2 19,798

商品及び製品

4,278

4,002

仕掛品

1,245

1,437

原材料及び貯蔵品

1,742

1,744

繰延税金資産

233

169

その他

395

172

貸倒引当金

44

55

流動資産合計

26,273

28,999

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

6,641

6,722

機械装置及び運搬具(純額)

2,125

2,144

工具、器具及び備品(純額)

93

110

土地

3,497

3,598

リース資産(純額)

683

629

建設仮勘定

75

14

有形固定資産合計

13,117

13,220

無形固定資産

 

 

リース資産

18

22

その他

94

122

無形固定資産合計

112

144

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

6,194

5,536

繰延税金資産

225

240

その他

453

348

貸倒引当金

95

96

投資その他の資産合計

6,778

6,029

固定資産合計

20,008

19,394

資産合計

46,281

48,393

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

11,249

※2 14,471

短期借入金

4,650

4,240

1年内返済予定の長期借入金

1,298

1,158

リース債務

233

239

未払法人税等

3

91

賞与引当金

409

108

未払消費税等

166

178

未払費用

796

888

その他

319

※2 637

流動負債合計

19,125

22,013

固定負債

 

 

長期借入金

2,648

1,932

リース債務

507

450

繰延税金負債

1,175

1,219

役員退職慰労引当金

254

235

退職給付に係る負債

785

528

その他

209

198

固定負債合計

5,581

4,565

負債合計

24,707

26,578

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,246

3,246

資本剰余金

2,511

2,511

利益剰余金

14,230

14,454

自己株式

54

56

株主資本合計

19,933

20,155

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,179

1,183

繰延ヘッジ損益

0

0

為替換算調整勘定

29

27

退職給付に係る調整累計額

252

241

その他の包括利益累計額合計

1,460

1,452

非支配株主持分

180

206

純資産合計

21,574

21,815

負債純資産合計

46,281

48,393

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)

売上高

35,883

35,487

売上原価

31,630

30,656

売上総利益

4,252

4,830

販売費及び一般管理費

 

 

給料及び手当

1,175

1,195

賞与

376

377

福利厚生費

271

277

減価償却費

191

178

貸倒引当金繰入額

12

賞与引当金繰入額

46

45

退職給付費用

93

67

役員退職慰労引当金繰入額

26

4

通信交通費

261

241

荷造及び発送費

819

809

その他

1,060

1,077

販売費及び一般管理費合計

4,322

4,288

営業利益又は営業損失(△)

70

542

営業外収益

 

 

受取利息

21

16

受取配当金

124

138

貸倒引当金戻入額

13

1

出資分配金

58

79

その他

64

35

営業外収益合計

282

270

営業外費用

 

 

支払利息

43

38

為替差損

31

その他

5

23

営業外費用合計

48

92

経常利益

163

720

特別利益

 

 

固定資産売却益

1

18

投資有価証券売却益

152

保険差益

593

特別利益合計

153

612

特別損失

 

 

固定資産除売却損

22

25

投資有価証券評価損

74

災害による損失

※1 8

※1 8

固定資産圧縮損

523

その他

4

8

特別損失合計

36

639

税金等調整前四半期純利益

280

693

法人税、住民税及び事業税

47

138

法人税等調整額

183

99

法人税等合計

230

237

四半期純利益

49

455

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)

66

12

親会社株主に帰属する四半期純利益

115

443

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)

四半期純利益

49

455

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

538

4

繰延ヘッジ損益

3

0

為替換算調整勘定

21

59

退職給付に係る調整額

9

10

その他の包括利益合計

554

65

四半期包括利益

603

390

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

669

379

非支配株主に係る四半期包括利益

66

10

 

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

 第1四半期連結会計期間より、子会社である東京インキ(タイ)株式会社は平成27年1月にタイにおける生産工場が稼動開始し、化成品事業における戦略的重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

 当該子会社の決算日は12月31日であり、連結決算日との差は3ヶ月以内であるため、当第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の作成にあたっては、当該子会社の平成27年9月30日現在の四半期財務諸表を使用しております。なお、四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

 

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

 これによる損益に与える影響はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 

  1  保証債務

  リース取引に対し、債務保証を行っております。

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

共立印刷㈱

6百万円

共立印刷㈱

0百万円

6百万円

0百万円

 

 

※2  四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

前連結会計年度

(平成27年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

受取手形及び売掛金

-百万円

665百万円

支払手形及び買掛金

810

その他(流動負債)

10

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1 災害による損失

平成26年9月16日に当社羽生工場において発生した火災に伴う損失額を計上しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

  当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)

減価償却費

1,134百万円

1,107百万円

のれんの償却額

0百万円

2百万円

 

(株主資本等関係)

Ⅰ  前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1  配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成26年6月27日

定時株主総会

普通株式

81

3

平成26年3月31日

平成26年6月30日

利益剰余金

平成26年11月7日

取締役会

普通株式

81

3

平成26年9月30日

平成26年12月2日

利益剰余金

 

(2)基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

2  株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

 

Ⅱ  当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1  配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年6月26日

定時株主総会

普通株式

81

3

平成27年3月31日

平成27年6月29日

利益剰余金

平成27年11月9日

取締役会

普通株式

81

3

平成27年9月30日

平成27年12月2日

利益剰余金

 

(2)基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

2  株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

合計

 

インキ

事業

化成品

事業

加工品

事業

不動産賃貸

事業

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

11,965

15,461

8,247

208

35,883

35,883

セグメント間の内部売上高又は振替高

-

58

15

74

74

11,965

15,520

8,262

208

35,957

35,957

セグメント利益又は損失(△)

111

888

41

87

1,046

1,046

 

 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差額調整に関する事項)

(単位:百万円)

 

利益

金額

報告セグメント計

1,046

全社費用(注)

△1,113

その他の調整額

△3

四半期連結損益計算書の営業損失

△70

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    該当事項はありません。

 

Ⅱ  当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

合計

 

インキ

事業

化成品

事業

加工品

事業

不動産賃貸

事業

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

12,283

14,844

8,141

218

35,487

35,487

セグメント間の内部売上高又は振替高

-

54

-

-

54

54

12,283

14,898

8,141

218

35,541

35,541

セグメント利益

436

935

213

112

1,698

1,698

 

 

 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差額調整に関する事項)

(単位:百万円)

 

利益

金額

報告セグメント計

1,698

全社費用(注)

△1,155

その他の調整額

1

四半期連結損益計算書の営業利益

542

(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  (のれんの金額の重要な変動)

    「化成品事業」セグメントにおいて、第1四半期連結会計期間より戦略的重要性が増したため、子会社である東京インキ(タイ)株式会社を連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は10百万円であります。

 

 

(1株当たり情報)

  1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)

1株当たり四半期純利益金額

4円28銭

16円41銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

115

443

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)

115

443

普通株式の期中平均株式数(千株)

27,049

27,038

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

  該当事項はありません。

 

2【その他】

  第144期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)中間配当について、平成27年11月9日開催の取締役会において、平成27年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①  配当金の総額                              81,110,223円

②  1株当たりの金額                          3円

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日      平成27年12月2日