②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

 

 

 

製品売上高

21,274,904

23,416,877

 

商品売上高

2,788,664

3,206,938

 

売上高合計

24,063,568

26,623,816

売上原価

 

 

 

製品期首たな卸高

114,406

105,465

 

当期製品製造原価

※1 16,622,417

※1 19,427,819

 

合計

16,736,824

19,533,284

 

製品期末たな卸高

105,465

120,089

 

製品売上原価

16,631,359

19,413,194

 

商品期首たな卸高

11,780

13,340

 

当期商品仕入高

2,508,671

2,956,428

 

合計

2,520,451

2,969,769

 

商品期末たな卸高

13,340

17,388

 

商品売上原価

2,507,111

2,952,380

 

売上原価合計

19,138,470

22,365,575

売上総利益

4,925,098

4,258,240

販売費及び一般管理費

 

 

 

運賃

1,557,510

1,701,599

 

貸倒引当金繰入額

6,042

6,910

 

役員報酬

194,640

207,060

 

従業員給料及び手当

368,852

366,040

 

賞与

116,270

48,644

 

賞与引当金繰入額

45,695

48,960

 

役員賞与引当金繰入額

62,275

 

退職給付費用

65,157

41,875

 

役員退職慰労引当金繰入額

19,200

20,300

 

役員退職慰労金

54,066

 

法定福利及び厚生費

93,216

83,795

 

交際費

58,598

57,408

 

通信交通費

86,270

90,308

 

賃借料

154,203

155,310

 

減価償却費

44,249

45,623

 

その他

241,768

253,090

 

販売費及び一般管理費合計

※1 3,168,015

※1 3,126,926

営業利益

1,757,082

1,131,314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

497

468

 

受取配当金

12,883

14,235

 

受取保険金

391

102

 

保険返戻金

204

195

 

その他

17,853

20,528

 

営業外収益合計

31,830

35,531

営業外費用

 

 

 

支払利息

5,934

3,252

 

手形売却損

12,093

4,917

 

社債利息

3,935

2,857

 

その他

69

67

 

営業外費用合計

22,033

11,095

経常利益

1,766,879

1,155,750

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※2 911

※2 1,529

 

特別利益合計

911

1,529

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※3 7

※3 212

 

固定資産除却損

※4 13,036

※4 19,502

 

特別損失合計

13,043

19,714

税引前当期純利益

1,754,747

1,137,565

法人税、住民税及び事業税

589,173

387,993

法人税等調整額

3,716

7,468

法人税等合計

585,457

380,525

当期純利益

1,169,290

757,039

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日
  至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日
  至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

1材料費

 

 

 

 

 

  期首材料たな卸高

 

455,141

 

526,304

 

  当期材料仕入高

 

14,634,808

 

17,614,675

 

 

15,089,950

 

18,140,980

 

  期末材料たな卸高

 

526,304

 

718,183

 

  当期材料費

 

14,563,645

87.6

17,422,796

89.7

2労務費

 

 

 

 

 

  賃金

 

533,558

 

545,547

 

  賞与引当金繰入額

 

84,115

 

84,261

 

  退職給付費用

 

96,390

 

99,396

 

  その他労務費

 

383,318

 

269,132

 

  当期労務費

 

1,097,382

6.6

998,337

5.1

3経費

 

 

 

 

 

  減価償却費

 

255,912

 

236,526

 

  荷造発送費

 

157,782

 

170,714

 

  その他経費

 

547,694

 

599,444

 

  当期経費

 

961,389

5.8

1,006,684

5.2

  当期総製造費用

 

16,622,417

100.0

19,427,819

100.0

  当期製品製造原価

 

16,622,417

 

19,427,819

 

 

(注)  原価計算の方法は、実際原価計算による組別総合原価計算を採用しております。