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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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製品売上高 |
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商品売上高 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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製品期首たな卸高 |
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当期製品製造原価 |
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合計 |
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製品期末たな卸高 |
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製品売上原価 |
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商品期首たな卸高 |
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当期商品仕入高 |
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|
合計 |
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|
商品期末たな卸高 |
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|
商品売上原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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運賃 |
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|
貸倒引当金繰入額 |
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役員報酬 |
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従業員給料及び手当 |
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賞与 |
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|
賞与引当金繰入額 |
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||||||||
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|
役員賞与引当金繰入額 |
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||||||||
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|
退職給付費用 |
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|
役員退職慰労引当金繰入額 |
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||||||||
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|
役員退職慰労金 |
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|
法定福利及び厚生費 |
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|
交際費 |
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||||||||
|
|
通信交通費 |
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||||||||
|
|
賃借料 |
|
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||||||||
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|
減価償却費 |
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||||||||
|
|
その他 |
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||||||||
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|
販売費及び一般管理費合計 |
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|
営業利益 |
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|
(単位:千円) |
|
|
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|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
営業外収益 |
|
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|||||||||
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|
受取利息 |
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||||||||
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|
受取配当金 |
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|
受取保険金 |
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|
保険返戻金 |
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|
|
その他 |
|
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||||||||
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|
営業外収益合計 |
|
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||||||||
|
営業外費用 |
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|||||||||
|
|
支払利息 |
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|
|
手形売却損 |
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||||||||
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|
社債利息 |
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|
その他 |
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||||||||
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|
営業外費用合計 |
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|
経常利益 |
|
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|
特別利益 |
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|||||||||
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|
固定資産売却益 |
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|
特別利益合計 |
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||||||||
|
特別損失 |
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|||||||||
|
|
固定資産売却損 |
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||||||||
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|
固定資産除却損 |
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||||||||
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|
特別損失合計 |
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|
税引前当期純利益 |
|
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|
法人税、住民税及び事業税 |
|
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|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
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|
法人税等合計 |
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|||||||||
|
当期純利益 |
|
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|||||||||
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 |
||
|
区分 |
注記 |
金額(千円) |
構成比 |
金額(千円) |
構成比 |
|
1材料費 |
|
|
|
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|
期首材料たな卸高 |
|
455,141 |
|
526,304 |
|
|
当期材料仕入高 |
|
14,634,808 |
|
17,614,675 |
|
|
計 |
|
15,089,950 |
|
18,140,980 |
|
|
期末材料たな卸高 |
|
526,304 |
|
718,183 |
|
|
当期材料費 |
|
14,563,645 |
87.6 |
17,422,796 |
89.7 |
|
2労務費 |
|
|
|
|
|
|
賃金 |
|
533,558 |
|
545,547 |
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
84,115 |
|
84,261 |
|
|
退職給付費用 |
|
96,390 |
|
99,396 |
|
|
その他労務費 |
|
383,318 |
|
269,132 |
|
|
当期労務費 |
|
1,097,382 |
6.6 |
998,337 |
5.1 |
|
3経費 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
255,912 |
|
236,526 |
|
|
荷造発送費 |
|
157,782 |
|
170,714 |
|
|
その他経費 |
|
547,694 |
|
599,444 |
|
|
当期経費 |
|
961,389 |
5.8 |
1,006,684 |
5.2 |
|
当期総製造費用 |
|
16,622,417 |
100.0 |
19,427,819 |
100.0 |
|
当期製品製造原価 |
|
16,622,417 |
|
19,427,819 |
|
(注) 原価計算の方法は、実際原価計算による組別総合原価計算を採用しております。