2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成31年3月31日)
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当事業年度 (令和2年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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26,065
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25,569
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営業未収入金
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357
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261
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貯蔵品
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3
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5
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前払費用
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107
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114
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その他
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58
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54
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貸倒引当金
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△5
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△2
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流動資産合計
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26,587
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26,002
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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22,765
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21,647
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構築物
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140
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116
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機械及び装置
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17
|
13
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車両運搬具
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3
|
2
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工具、器具及び備品
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64
|
59
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土地
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27,744
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28,721
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建設仮勘定
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135
|
354
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有形固定資産合計
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50,870
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50,916
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無形固定資産
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借地権
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282
|
282
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施設利用権
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14
|
14
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ソフトウエア
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8
|
37
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無形固定資産合計
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305
|
334
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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11,992
|
9,943
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関係会社株式
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12,972
|
13,335
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保険積立金
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634
|
638
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従業員に対する長期貸付金
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0
|
―
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|
その他
|
202
|
240
|
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|
投資その他の資産合計
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25,802
|
24,158
|
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|
固定資産合計
|
76,978
|
75,408
|
|
資産合計
|
103,566
|
101,411
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成31年3月31日)
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当事業年度 (令和2年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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買掛金
|
0
|
―
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短期借入金
|
3,070
|
1,380
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,201
|
297
|
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|
未払金
|
415
|
249
|
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|
設備関係未払金
|
258
|
125
|
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|
未払消費税等
|
97
|
196
|
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|
未払費用
|
110
|
83
|
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|
未払法人税等
|
948
|
2,891
|
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|
前受金
|
856
|
853
|
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|
預り金
|
338
|
372
|
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|
賞与引当金
|
54
|
53
|
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|
環境対策引当金
|
―
|
482
|
|
|
その他
|
21
|
20
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|
流動負債合計
|
7,373
|
7,008
|
|
固定負債
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|
長期借入金
|
1,503
|
1,629
|
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|
長期預り保証金
|
7,841
|
8,053
|
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|
退職給付引当金
|
336
|
391
|
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|
役員退職慰労引当金
|
357
|
―
|
|
|
環境対策引当金
|
478
|
―
|
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|
資産除去債務
|
165
|
165
|
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|
繰延税金負債
|
3,112
|
824
|
|
|
その他
|
―
|
345
|
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|
固定負債合計
|
13,795
|
11,407
|
|
負債合計
|
21,168
|
18,416
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成31年3月31日)
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当事業年度 (令和2年3月31日)
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純資産の部
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株主資本
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資本金
|
11,768
|
11,768
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
9,326
|
9,326
|
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|
資本剰余金合計
|
9,326
|
9,326
|
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
2,942
|
2,942
|
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|
その他利益剰余金
|
58,624
|
61,653
|
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|
配当積立金
|
1,100
|
1,100
|
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固定資産圧縮積立金
|
3,486
|
17
|
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|
別途積立金
|
23,800
|
23,800
|
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|
繰越利益剰余金
|
30,237
|
36,736
|
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|
利益剰余金合計
|
61,566
|
64,595
|
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自己株式
|
△5,411
|
△6,423
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株主資本合計
|
77,249
|
79,267
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
5,148
|
3,727
|
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評価・換算差額等合計
|
5,148
|
3,727
|
|
純資産合計
|
82,397
|
82,994
|
負債純資産合計
|
103,566
|
101,411
|