2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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22,501
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23,087
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営業未収入金
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139
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164
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有価証券
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59
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-
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貯蔵品
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17
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41
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前払費用
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100
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100
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その他
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161
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263
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貸倒引当金
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△1
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△1
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流動資産合計
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22,979
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23,656
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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16,122
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17,867
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構築物
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50
|
43
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機械及び装置
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1
|
0
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車両運搬具
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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46
|
62
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土地
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29,445
|
29,445
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建設仮勘定
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3,471
|
3,161
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有形固定資産合計
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49,138
|
50,582
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無形固定資産
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借地権
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282
|
282
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施設利用権
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14
|
14
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ソフトウエア
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8
|
4
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無形固定資産合計
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305
|
301
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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19,162
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23,523
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関係会社株式
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13,335
|
13,335
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保険積立金
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365
|
445
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|
その他
|
139
|
108
|
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|
投資その他の資産合計
|
33,003
|
37,413
|
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|
固定資産合計
|
82,447
|
88,297
|
|
資産合計
|
105,426
|
111,953
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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短期借入金
|
500
|
440
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1年内返済予定の長期借入金
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273
|
360
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|
未払金
|
904
|
650
|
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|
設備関係未払金
|
342
|
1,092
|
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|
未払費用
|
90
|
90
|
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|
未払法人税等
|
146
|
475
|
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|
前受金
|
546
|
710
|
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|
預り金
|
78
|
102
|
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|
賞与引当金
|
48
|
49
|
|
|
その他
|
13
|
12
|
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|
流動負債合計
|
2,943
|
3,983
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
260
|
-
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|
長期預り保証金
|
5,197
|
6,467
|
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|
退職給付引当金
|
438
|
438
|
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|
資産除去債務
|
693
|
693
|
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|
繰延税金負債
|
2,425
|
3,617
|
|
|
その他
|
144
|
144
|
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|
固定負債合計
|
9,158
|
11,361
|
|
負債合計
|
12,102
|
15,345
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
11,768
|
11,768
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
9,326
|
9,326
|
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|
その他資本剰余金
|
1
|
1
|
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|
資本剰余金合計
|
9,328
|
9,328
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
2,942
|
2,942
|
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|
|
その他利益剰余金
|
65,390
|
66,218
|
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|
配当積立金
|
1,100
|
1,100
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
23
|
23
|
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|
別途積立金
|
23,800
|
23,800
|
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|
繰越利益剰余金
|
40,466
|
41,295
|
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|
利益剰余金合計
|
68,332
|
69,160
|
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自己株式
|
△3,753
|
△3,741
|
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株主資本合計
|
85,675
|
86,515
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
7,652
|
10,084
|
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繰延ヘッジ損益
|
△2
|
8
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
7,649
|
10,092
|
|
純資産合計
|
93,324
|
96,608
|
負債純資産合計
|
105,426
|
111,953
|