2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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106,404
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160,573
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売掛金
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161,140
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173,520
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有価証券
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102,001
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127,991
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商品及び製品
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75,748
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78,142
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原材料及び貯蔵品
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19,961
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18,337
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前払費用
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3,833
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4,090
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関係会社短期貸付金
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27,700
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13,300
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未収入金
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58,186
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70,852
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その他
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7,137
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10,819
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流動資産合計
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562,108
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657,625
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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23,837
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19,725
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構築物
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818
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634
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機械及び装置
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1,124
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1,345
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車両運搬具
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4
|
9
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工具、器具及び備品
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4,932
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5,359
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土地
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52,187
|
52,173
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リース資産
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7
|
-
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建設仮勘定
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4,096
|
35,442
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有形固定資産合計
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87,005
|
114,687
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無形固定資産
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ソフトウエア
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3,370
|
4,378
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|
その他
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2,925
|
3,183
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無形固定資産合計
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6,295
|
7,561
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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8,607
|
2,986
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関係会社株式
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55,108
|
55,048
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関係会社出資金
|
3,309
|
3,309
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|
関係会社長期貸付金
|
1,100
|
1,100
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長期前払費用
|
22,632
|
18,160
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|
繰延税金資産
|
45,895
|
53,757
|
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敷金及び保証金
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4,946
|
4,307
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|
その他
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337
|
1,297
|
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貸倒引当金
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△143
|
△147
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|
投資その他の資産合計
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141,791
|
139,817
|
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|
固定資産合計
|
235,091
|
262,065
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|
資産合計
|
797,199
|
919,690
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
38,997
|
46,564
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リース債務
|
6
|
-
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|
未払金
|
2,818
|
755
|
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|
未払費用
|
46,185
|
41,885
|
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未払法人税等
|
20,081
|
42,052
|
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未払消費税等
|
3,689
|
3,508
|
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|
預り金
|
1,993
|
2,182
|
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|
賞与引当金
|
6,994
|
9,593
|
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|
役員賞与引当金
|
120
|
120
|
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|
売上割戻引当金
|
2,488
|
2,234
|
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|
設備関係未払金
|
1,984
|
5,297
|
|
|
その他
|
2,880
|
7,221
|
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|
流動負債合計
|
128,235
|
161,410
|
|
固定負債
|
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|
リース債務
|
1
|
-
|
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|
退職給付引当金
|
5,365
|
-
|
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|
役員退職慰労引当金
|
598
|
598
|
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|
資産除去債務
|
1,421
|
1,423
|
|
|
その他
|
49
|
53
|
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|
固定負債合計
|
7,434
|
2,074
|
|
負債合計
|
135,669
|
163,484
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
73,202
|
73,202
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
93,050
|
93,050
|
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|
その他資本剰余金
|
983
|
1,552
|
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|
資本剰余金合計
|
94,033
|
94,603
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
6,480
|
6,480
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
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固定資産圧縮積立金
|
693
|
678
|
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|
別途積立金
|
149,220
|
149,220
|
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|
繰越利益剰余金
|
361,302
|
460,528
|
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利益剰余金合計
|
517,695
|
616,906
|
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自己株式
|
△29,190
|
△28,506
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株主資本合計
|
655,740
|
756,205
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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4,296
|
38
|
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繰延ヘッジ損益
|
57
|
△1,260
|
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評価・換算差額等合計
|
4,352
|
△1,223
|
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新株予約権
|
1,438
|
1,224
|
|
純資産合計
|
661,530
|
756,206
|
負債純資産合計
|
797,199
|
919,690
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