2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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12,500
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5,922
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受取手形
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635
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228
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売掛金
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21,841
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20,991
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電子記録債権
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2,988
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4,507
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商品及び製品
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13,166
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16,247
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仕掛品
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701
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802
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原材料及び貯蔵品
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5,849
|
5,237
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前払費用
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1,283
|
574
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未収入金
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1,327
|
1,122
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未収消費税等
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722
|
1,450
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短期貸付金
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2,020
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100
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|
その他
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407
|
547
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貸倒引当金
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△2
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△2
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流動資産合計
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63,441
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57,728
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,449
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2,323
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構築物
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426
|
437
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機械及び装置
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2,925
|
3,157
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|
車両運搬具
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4
|
2
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工具、器具及び備品
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602
|
672
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土地
|
4,527
|
4,441
|
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リース資産
|
16
|
12
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建設仮勘定
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2
|
136
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有形固定資産合計
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10,954
|
11,183
|
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|
無形固定資産
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施設利用権
|
9
|
9
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ソフトウエア
|
1,244
|
1,538
|
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|
無形固定資産合計
|
1,253
|
1,547
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
3,289
|
4,147
|
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関係会社株式
|
14,644
|
16,564
|
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|
関係会社出資金
|
210
|
210
|
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|
長期貸付金
|
685
|
753
|
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|
前払年金費用
|
1,468
|
1,677
|
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|
その他
|
287
|
320
|
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|
貸倒引当金
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△5
|
△5
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|
投資その他の資産合計
|
20,579
|
23,667
|
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|
固定資産合計
|
32,787
|
36,398
|
|
資産合計
|
96,228
|
94,127
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2025年3月31日)
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当事業年度 (2026年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
7,223
|
6,861
|
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電子記録債務
|
652
|
154
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
4,180
|
2,241
|
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|
未払金
|
494
|
1,129
|
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|
未払費用
|
1,575
|
1,392
|
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|
未払法人税等
|
930
|
626
|
|
|
未払事業所税
|
7
|
8
|
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|
契約負債
|
116
|
1
|
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|
賞与引当金
|
513
|
582
|
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|
役員賞与引当金
|
30
|
100
|
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|
環境対策引当金
|
809
|
309
|
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|
設備関係支払手形
|
63
|
-
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|
営業外電子記録債務
|
63
|
92
|
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|
有償支給取引に係る負債
|
1,206
|
1,365
|
|
|
その他
|
398
|
370
|
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|
流動負債合計
|
18,264
|
15,235
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
10,681
|
8,439
|
|
|
長期預り金
|
908
|
914
|
|
|
株式給付引当金
|
161
|
153
|
|
|
環境対策引当金
|
927
|
618
|
|
|
繰延税金負債
|
77
|
239
|
|
|
その他
|
39
|
18
|
|
|
固定負債合計
|
12,794
|
10,384
|
|
負債合計
|
31,059
|
25,619
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
14,939
|
14,939
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
12,235
|
12,235
|
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|
その他資本剰余金
|
5,000
|
5,000
|
|
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|
資本剰余金合計
|
17,235
|
17,235
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
1,574
|
1,574
|
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|
その他利益剰余金
|
|
|
|
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|
別途積立金
|
3,145
|
3,145
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
28,886
|
31,614
|
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|
利益剰余金合計
|
33,605
|
36,334
|
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自己株式
|
△2,026
|
△1,986
|
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株主資本合計
|
63,755
|
66,523
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
1,413
|
1,985
|
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|
評価・換算差額等合計
|
1,413
|
1,985
|
|
純資産合計
|
65,168
|
68,508
|
負債純資産合計
|
96,228
|
94,127
|