② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当事業年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

売上高

※1 119,971

※1 119,305

売上原価

※1 40,756

※1 40,902

売上総利益

79,215

78,403

販売費及び一般管理費

※1,※2 52,903

※1,※2 52,716

営業利益

26,311

25,686

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 37

※1 41

 

受取配当金

※1 676

※1 788

 

為替差益

439

 

受取ロイヤリティー

※1 154

※1 153

 

その他

※1 263

※1 183

 

営業外収益合計

1,570

1,167

営業外費用

 

 

 

貸倒引当金繰入額

1

 

為替差損

526

 

売上債権売却損

23

23

 

その他

20

8

 

営業外費用合計

45

558

経常利益

27,836

26,295

特別利益

 

 

 

固定資産処分益

0

1

 

投資有価証券売却益

22

 

特別利益合計

22

1

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

15

39

 

投資有価証券評価損

60

 

関係会社株式評価損

244

 

特別損失合計

76

284

税引前当期純利益

27,782

26,011

法人税、住民税及び事業税

9,042

9,762

法人税等調整額

326

679

法人税等合計

9,369

9,083

当期純利益

18,413

16,928

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年3月1日

至 平成27年2月28日)

当事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

23,577

68.8

23,559

68.3

Ⅱ 労務費

※1

3,085

9.0

3,140

9.1

Ⅲ 経費

※2

7,603

22.2

7,781

22.6

当期総製造費用

 

34,267

100.0

34,482

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

104

 

109

 

合計

 

34,371

 

34,591

 

期末仕掛品たな卸高

 

109

 

141

 

当期製品製造原価

 

34,262

 

34,450

 

 

 

(脚注)

 

 

前事業年度

(自 平成26年3月1日

至 平成27年2月28日)

当事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

※1

このうち、賞与引当金繰入額207百万円、退職給付費用146百万円が含まれています。

このうち、賞与引当金繰入額216百万円、退職給付費用157百万円が含まれています。

※2

このうち、製造委託費2,888百万円、固定資産の減価償却費2,066百万円が含まれています。

このうち、製造委託費3,142百万円、固定資産の減価償却費2,066百万円が含まれています。

 

(注) 会社が採用している原価計算の方法

原価計算は組別総合原価計算により直接費と間接費とに区分し、直接費は製品別に賦課し、間接費は経費の性質により配賦基準を算定して配賦し、実際原価計算によって分類集計を行っています。