② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

売上高

※1 119,305

※1 112,671

売上原価

※1 40,902

※1 40,560

売上総利益

78,403

72,111

販売費及び一般管理費

※1,※2 52,716

※1,※2 50,567

営業利益

25,686

21,543

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 41

※1 24

 

受取配当金

※1 788

※1 783

 

受取ロイヤリティー

※1 153

※1 105

 

その他

※1 183

※1 320

 

営業外収益合計

1,167

1,233

営業外費用

 

 

 

為替差損

526

47

 

売上債権売却損

23

21

 

その他

8

0

 

営業外費用合計

558

69

経常利益

26,295

22,706

特別利益

 

 

 

固定資産処分益

1

13

 

投資有価証券売却益

0

 

共同販売契約終了に伴う利益

1,303

 

特別利益合計

1

1,317

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

39

47

 

関係会社株式評価損

244

 

特別損失合計

284

47

税引前当期純利益

26,011

23,976

法人税、住民税及び事業税

9,762

6,759

法人税等調整額

679

474

法人税等合計

9,083

7,234

当期純利益

16,928

16,741

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

23,559

68.3

22,579

66.9

Ⅱ 労務費

※1

3,140

9.1

3,477

10.3

Ⅲ 経費

※2

7,781

22.6

7,677

22.8

当期総製造費用

 

34,482

100.0

33,734

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

109

 

141

 

合計

 

34,591

 

33,855

 

期末仕掛品たな卸高

 

141

 

135

 

当期製品製造原価

 

34,450

 

33,720

 

 

 

(脚注)

 

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

※1

このうち、賞与引当金繰入額216百万円、退職給付費用157百万円が含まれています。

このうち、賞与引当金繰入額221百万円、退職給付費用388百万円が含まれています。

※2

このうち、製造委託費3,142百万円、固定資産の減価償却費2,066百万円が含まれています。

このうち、製造委託費3,169百万円、固定資産の減価償却費1,967百万円が含まれています。

 

(注) 会社が採用している原価計算の方法

原価計算は組別総合原価計算により直接費と間接費とに区分し、直接費は製品別に賦課し、間接費は経費の性質により配賦基準を算定して配賦し、実際原価計算によって分類集計を行っています。