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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取ロイヤリティー |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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為替差損 |
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売上債権売却損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産処分益 |
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投資有価証券売却益 |
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共同販売契約終了に伴う利益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産処分損 |
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減損損失 |
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特別損失合計 |
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税引前当期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
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区分 |
注記 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
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Ⅰ 原材料費 |
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22,579 |
66.9 |
22,200 |
66.8 |
|
Ⅱ 労務費 |
※1 |
3,477 |
10.3 |
3,392 |
10.2 |
|
Ⅲ 経費 |
※2 |
7,677 |
22.8 |
7,665 |
23.0 |
|
当期総製造費用 |
|
33,734 |
100.0 |
33,258 |
100.0 |
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期首仕掛品たな卸高 |
|
141 |
|
135 |
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合計 |
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33,875 |
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33,393 |
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期末仕掛品たな卸高 |
|
135 |
|
177 |
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|
当期製品製造原価 |
|
33,740 |
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33,216 |
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前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) |
当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) |
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※1 |
このうち、賞与引当金繰入額221百万円、退職給付費用388百万円が含まれています。 |
このうち、賞与引当金繰入額222百万円、退職給付費用315百万円が含まれています。 |
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※2 |
このうち、製造委託費3,169百万円、固定資産の減価償却費1,967百万円が含まれています。 |
このうち、製造委託費2,982百万円、固定資産の減価償却費2,029百万円が含まれています。 |
(注) 会社が採用している原価計算の方法
原価計算は組別総合原価計算により直接費と間接費とに区分し、直接費は製品別に賦課し、間接費は経費の性質により配賦基準を算定して配賦し、実際原価計算によって分類集計を行っています。