② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

 至 平成30年2月28日)

売上高

※1 112,671

※1 112,391

売上原価

※1 40,560

※1 40,238

売上総利益

72,111

72,152

販売費及び一般管理費

※1,※2 50,567

※1,※2 51,636

営業利益

21,543

20,516

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 24

※1 18

 

受取配当金

※1 783

※1 899

 

受取ロイヤリティー

※1 105

※1 113

 

その他

※1 320

※1 203

 

営業外収益合計

1,233

1,235

営業外費用

 

 

 

為替差損

47

353

 

売上債権売却損

21

18

 

その他

0

11

 

営業外費用合計

69

382

経常利益

22,706

21,369

特別利益

 

 

 

固定資産処分益

13

0

 

投資有価証券売却益

0

487

 

共同販売契約終了に伴う利益

1,303

 

特別利益合計

1,317

487

特別損失

 

 

 

固定資産処分損

47

11

 

減損損失

1,023

 

特別損失合計

47

1,034

税引前当期純利益

23,976

20,822

法人税、住民税及び事業税

6,759

7,583

法人税等調整額

474

1,382

法人税等合計

7,234

6,200

当期純利益

16,741

14,621

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

至 平成30年2月28日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 原材料費

 

22,579

66.9

22,200

66.8

Ⅱ 労務費

※1

3,477

10.3

3,392

10.2

Ⅲ 経費

※2

7,677

22.8

7,665

23.0

当期総製造費用

 

33,734

100.0

33,258

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

141

 

135

 

合計

 

33,875

 

33,393

 

期末仕掛品たな卸高

 

135

 

177

 

当期製品製造原価

 

33,740

 

33,216

 

 

 

(脚注)

 

 

前事業年度

(自 平成28年3月1日

至 平成29年2月28日)

当事業年度

(自 平成29年3月1日

至 平成30年2月28日)

※1

このうち、賞与引当金繰入額221百万円、退職給付費用388百万円が含まれています。

このうち、賞与引当金繰入額222百万円、退職給付費用315百万円が含まれています。

※2

このうち、製造委託費3,169百万円、固定資産の減価償却費1,967百万円が含まれています。

このうち、製造委託費2,982百万円、固定資産の減価償却費2,029百万円が含まれています。

 

(注) 会社が採用している原価計算の方法

原価計算は組別総合原価計算により直接費と間接費とに区分し、直接費は製品別に賦課し、間接費は経費の性質により配賦基準を算定して配賦し、実際原価計算によって分類集計を行っています。