②【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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213,798
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205,301
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商品売上高
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82,411
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81,220
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ロイヤルティ収入等
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155,547
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172,413
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売上高合計
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451,756
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458,934
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売上原価
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商品及び製品期首棚卸高
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20,269
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24,837
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当期商品仕入高
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23,418
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14,973
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当期製品製造原価
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44,914
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38,443
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その他の原価
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56,311
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40,848
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合計
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144,912
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119,101
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商品及び製品期末棚卸高
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24,837
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13,793
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売上原価合計
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120,075
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105,308
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売上総利益
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331,681
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353,626
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販売費及び一般管理費
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販売費
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37,745
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36,486
|
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一般管理費
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179,227
|
213,469
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販売費及び一般管理費合計
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216,972
|
249,955
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営業利益
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114,709
|
103,671
|
営業外収益
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受取利息
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1,630
|
1,481
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受取配当金
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2,410
|
1,938
|
|
その他
|
818
|
1,242
|
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営業外収益合計
|
4,858
|
4,660
|
営業外費用
|
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支払利息
|
1,204
|
1,968
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寄付金
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2,210
|
3,159
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減損損失
|
5
|
148
|
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その他の関係会社有価証券評価損
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1,642
|
1,198
|
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為替差損
|
1,627
|
200
|
|
その他
|
616
|
305
|
|
営業外費用合計
|
7,304
|
6,978
|
経常利益
|
112,263
|
101,353
|
特別利益
|
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投資有価証券売却益
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16,052
|
9,261
|
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関係会社株式売却益
|
258
|
-
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退職給付制度改定益
|
-
|
1,920
|
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特別利益合計
|
16,310
|
11,181
|
特別損失
|
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関係会社貸倒引当金繰入額
|
1,100
|
800
|
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営業権譲渡損
|
-
|
4,317
|
|
製品回収関連損失
|
-
|
1,380
|
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特別損失合計
|
1,100
|
6,497
|
税引前当期純利益
|
127,473
|
106,037
|
法人税、住民税及び事業税
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23,641
|
40,682
|
法人税等調整額
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1,416
|
△14,389
|
法人税等合計
|
25,057
|
26,293
|
当期純利益
|
102,415
|
79,744
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【製造原価明細書】
(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額
|
構成比
|
金額
|
構成比
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Ⅰ 原材料費
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13,142
|
29.5%
|
8,930
|
21.5%
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Ⅱ 半製品仕入高
|
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14,014
|
31.5%
|
15,129
|
36.4%
|
Ⅲ 労務費
|
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2,211
|
5.0%
|
2,280
|
5.5%
|
Ⅳ 経費
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※2
|
15,143
|
34.0%
|
15,209
|
36.6%
|
当期総製造費用
|
|
44,511
|
100.0%
|
41,548
|
100.0%
|
期首仕掛品・ 半製品棚卸高
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8,344
|
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6,096
|
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合計
|
|
52,855
|
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47,644
|
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期末仕掛品・ 半製品棚卸高
|
※3
|
6,096
|
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8,866
|
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他勘定振替高
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※4
|
△1,844
|
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△335
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当期製品製造原価
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44,914
|
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38,443
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(注)※1 原価計算の方法は、組別、工程別、総合原価計算を採用しております。
※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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減価償却費
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2,141百万円
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2,121百万円
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外注工賃
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6,982百万円
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6,918百万円
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※3 「期末仕掛品・半製品棚卸高」には、貸借対照表の「商品及び製品」のうち、次の期末半製品棚卸高が含まれております。
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前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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期末半製品棚卸高
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2,338百万円
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3,591百万円
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※4 試験研究用への払出などであります。