④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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10,653
|
85
|
441
|
245
|
10,297
|
8,675
|
構築物
|
646
|
3
|
0
|
5
|
650
|
596
|
機械及び装置
|
1,661
|
70
|
53
|
80
|
1,678
|
1,576
|
工具、器具及び備品
|
5,442
|
214
|
168
|
218
|
5,487
|
5,068
|
土地
|
3,219
|
―
|
―
|
―
|
3,219
|
―
|
建設仮勘定
|
50
|
88
|
48
|
―
|
90
|
―
|
その他
|
9
|
―
|
―
|
1
|
9
|
9
|
計
|
21,684
|
462
|
712
|
551
|
21,434
|
15,925
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
603
|
73
|
74
|
128
|
602
|
448
|
その他
|
78
|
83
|
7
|
10
|
154
|
20
|
計
|
681
|
156
|
81
|
139
|
757
|
468
|
(注) 1.「当期首残高」、「当期末残高」は取得価額で表示しております。
2.当期における主な増減は、次のとおりであります。
主な増加
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(建物)
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藤枝事業所医薬品研究設備他工事
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46百万円
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(機械及び装置)
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藤枝事業所医薬品研究設備
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70百万円
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(工具、器具及び備品)
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藤枝事業所医薬品研究設備
|
118百万円
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主な減少
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|
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(建物)
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藤枝事業所医薬品研究設備撤去工事
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421百万円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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賞与引当金
|
2,150
|
2,058
|
2,150
|
2,058
|
役員賞与引当金
|
40
|
40
|
40
|
40
|
返品調整引当金
|
21
|
18
|
21
|
18
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売上割戻引当金
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602
|
509
|
602
|
509
|
販売促進引当金
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117
|
132
|
117
|
132
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。