④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形
固定資産

建物

10,653

85

441

245

10,297

8,675

構築物

646

3

0

5

650

596

機械及び装置

1,661

70

53

80

1,678

1,576

工具、器具及び備品

5,442

214

168

218

5,487

5,068

土地

3,219

3,219

建設仮勘定

50

88

48

90

その他

9

1

9

9

21,684

462

712

551

21,434

15,925

無形
固定資産

ソフトウエア

603

73

74

128

602

448

その他

78

83

7

10

154

20

681

156

81

139

757

468

 

(注) 1.「当期首残高」、「当期末残高」は取得価額で表示しております。

2.当期における主な増減は、次のとおりであります。

主な増加

 

 

(建物)

藤枝事業所医薬品研究設備他工事

46百万円

(機械及び装置)

藤枝事業所医薬品研究設備

70百万円

(工具、器具及び備品)

藤枝事業所医薬品研究設備

118百万円

主な減少

 

 

(建物)

藤枝事業所医薬品研究設備撤去工事

421百万円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

賞与引当金

2,150

2,058

2,150

2,058

役員賞与引当金

40

40

40

40

返品調整引当金

21

18

21

18

売上割戻引当金

602

509

602

509

販売促進引当金

117

132

117

132

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。