④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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9,190
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268
|
1,957
|
178
|
7,501
|
5,968
|
構築物
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626
|
0
|
30
|
4
|
596
|
552
|
機械及び装置
|
1,613
|
46
|
320
|
30
|
1,339
|
1,275
|
工具、器具及び備品
|
5,390
|
293
|
261
|
250
|
5,421
|
4,905
|
土地
|
3,219
|
―
|
198
|
―
|
3,020
|
―
|
建設仮勘定
|
270
|
115
|
186
|
―
|
199
|
―
|
その他
|
9
|
―
|
―
|
0
|
9
|
9
|
計
|
20,320
|
722
|
2,954
|
464
|
18,089
|
12,712
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
603
|
33
|
53
|
123
|
582
|
257
|
その他
|
68
|
11
|
8
|
9
|
71
|
28
|
計
|
671
|
44
|
61
|
132
|
654
|
285
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(注) 1.「当期首残高」、「当期末残高」は取得価額で表示しております。
2.当期における主な増減は、次のとおりであります。
主な増加
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(建物)
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藤枝事業所医薬品研究設備他工事
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257百万円
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(工具、器具及び備品)
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藤枝事業所医薬品研究設備
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143百万円
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主な減少
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|
|
(建物)
|
藤枝事業所医薬品研究設備解体工事
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1,935百万円
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(機械及び装置)
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藤枝事業所医薬品研究設備
|
319百万円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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賞与引当金
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1,959
|
2,100
|
1,959
|
2,100
|
役員賞与引当金
|
33
|
29
|
33
|
29
|
返品調整引当金
|
17
|
19
|
17
|
19
|
売上割戻引当金
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442
|
424
|
442
|
424
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販売促進引当金
|
113
|
91
|
113
|
91
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。