④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形
固定資産

建物

7,501

201

9

179

7,693

6,140

構築物

596

39

0

5

635

557

機械及び装置

1,339

27

30

1,311

1,278

工具、器具及び備品

5,421

205

265

245

5,361

4,886

土地

3,020

3,020

建設仮勘定

199

1,521

44

1,677

その他

9

9

9

18,089

1,967

347

461

19,709

12,872

無形
固定資産

ソフトウエア

582

24

72

113

534

298

その他

71

158

5

8

224

31

654

182

77

121

759

330

 

(注) 1.「当期首残高」、「当期末残高」は取得価額で表示しております。

2.当期における主な増減は、次のとおりであります。

主な増加

 

 

(建物)

藤枝事業所医薬品研究設備他工事

198百万円

(建設仮勘定)

本社ビル建替工事

1,278百万円

主な減少

 

 

(工具、器具及び備品)

御殿場事業所医薬品研究設備

109百万円

(工具、器具及び備品)

藤枝事業所医薬品研究設備

105百万円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

賞与引当金

2,100

2,235

2,100

2,235

役員賞与引当金

29

38

29

38

返品調整引当金

19

19

売上割戻引当金

424

424

販売促進引当金

91

87

91

87

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。