④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

62,046

746

74

62,718

36,619

1,992

26,099

構築物

4,596

260

36

4,820

3,257

158

1,563

機械及び装置

53,300

1,261

254

54,307

46,981

2,364

7,326

車両運搬具

40

8

5

43

35

0

7

工具、器具及び備品

13,941

1,412

559

14,794

11,427

1,086

3,366

土地

10,475

(3,852)

1,422

11,897

(3,852)

11,897

建設仮勘定

18,267

32,461

5,854

44,874

44,874

その他

616

40

63

593

312

95

281

有形固定資産計

163,285

37,613

6,848

194,050

98,633

5,697

95,417

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

6,682

2,275

942

8,015

3,658

1,042

4,356

その他

29

4

0

33

0

0

32

無形固定資産計

6,711

2,279

942

8,048

3,658

1,043

4,389

長期前払費用

697

267

965

492

21

472

 

(注) 1 土地の当期首残高及び当期末残高の(内書)は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

建設仮勘定

 

茨城工場

27,572百万円

 

 

本社

 2,575百万円

 

 

静岡工場

 874百万円

 

 

研究所

 822百万円

 

 

石岡センター

616百万円

建物

 

静岡工場

420百万円

機械及び装置

 

静岡工場

916百万円

工具、器具及び備品

 

研究所

487百万円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

11

11

11

11

従業員株式給付引当金

908

564

908

564

役員株式給付引当金

306

165

306

165

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額は、洗替による戻入額です。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。