2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,947
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2,490
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受取手形
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833
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862
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売掛金
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3,229
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3,299
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関係会社短期貸付金
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662
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717
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商品及び製品
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562
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588
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半製品
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85
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113
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原材料及び貯蔵品
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667
|
887
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その他
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359
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226
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貸倒引当金
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△7
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△1
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流動資産合計
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10,339
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9,184
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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1,509
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1,539
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構築物(純額)
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371
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347
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機械装置及び運搬具(純額)
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283
|
271
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工具、器具及び備品(純額)
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183
|
235
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土地
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3,745
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3,745
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リース資産(純額)
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15
|
36
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建設仮勘定
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―
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1
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有形固定資産合計
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6,110
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6,176
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無形固定資産
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ソフトウエア
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163
|
60
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その他
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14
|
13
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無形固定資産合計
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177
|
73
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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4,955
|
4,280
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関係会社株式
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5,910
|
12,294
|
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|
関係会社出資金
|
980
|
1,057
|
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|
従業員に対する長期貸付金
|
1
|
3
|
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破産更生債権等
|
1
|
1
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|
長期前払費用
|
79
|
49
|
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|
保険積立金
|
622
|
472
|
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|
長期差入保証金
|
13
|
13
|
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|
|
その他
|
54
|
54
|
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|
貸倒引当金
|
△17
|
△18
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|
投資その他の資産合計
|
12,600
|
18,209
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|
固定資産合計
|
18,888
|
24,459
|
|
資産合計
|
29,228
|
33,644
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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310
|
315
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買掛金
|
2,635
|
2,832
|
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短期借入金
|
1,490
|
1,490
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
224
|
851
|
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|
リース債務
|
7
|
11
|
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|
未払金
|
320
|
429
|
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|
未払法人税等
|
129
|
85
|
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|
従業員預り金
|
402
|
404
|
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|
賞与引当金
|
314
|
316
|
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|
設備関係支払手形
|
31
|
4
|
|
|
その他
|
192
|
191
|
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|
流動負債合計
|
6,058
|
6,931
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
508
|
4,419
|
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|
リース債務
|
9
|
28
|
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|
繰延税金負債
|
409
|
232
|
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|
退職給付引当金
|
940
|
861
|
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|
役員退職慰労引当金
|
93
|
117
|
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|
厚生年金基金解散損失引当金
|
275
|
―
|
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|
長期未払金
|
―
|
164
|
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|
資産除去債務
|
9
|
9
|
|
|
長期預り保証金
|
178
|
179
|
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|
固定負債合計
|
2,424
|
6,013
|
|
負債合計
|
8,483
|
12,944
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
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4,249
|
4,249
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
3,994
|
3,994
|
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|
資本剰余金合計
|
3,994
|
3,994
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
394
|
394
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
特定資産圧縮積立金
|
376
|
376
|
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|
別途積立金
|
6,400
|
6,400
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,615
|
4,047
|
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|
利益剰余金合計
|
10,786
|
11,218
|
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自己株式
|
△426
|
△426
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株主資本合計
|
18,603
|
19,036
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,141
|
1,663
|
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評価・換算差額等合計
|
2,141
|
1,663
|
|
純資産合計
|
20,745
|
20,699
|
負債純資産合計
|
29,228
|
33,644
|