2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,701
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1,715
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受取手形
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748
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1,013
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売掛金
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3,281
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4,299
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関係会社短期貸付金
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219
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173
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商品及び製品
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619
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888
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半製品
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109
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151
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原材料及び貯蔵品
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964
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1,389
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その他
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482
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972
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貸倒引当金
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△1
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△1
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流動資産合計
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8,126
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10,602
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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1,358
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1,420
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構築物(純額)
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323
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444
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機械装置及び運搬具(純額)
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318
|
360
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工具、器具及び備品(純額)
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242
|
191
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土地
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3,712
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4,786
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リース資産(純額)
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48
|
34
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建設仮勘定
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―
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0
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有形固定資産合計
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6,002
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7,238
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無形固定資産
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ソフトウエア
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88
|
76
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|
その他
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12
|
19
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無形固定資産合計
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100
|
95
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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4,048
|
4,316
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関係会社株式
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12,409
|
11,759
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関係会社出資金
|
992
|
1,177
|
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関係会社長期貸付金
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355
|
266
|
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|
従業員に対する長期貸付金
|
0
|
―
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破産更生債権等
|
1
|
1
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長期前払費用
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41
|
26
|
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保険積立金
|
683
|
724
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|
長期差入保証金
|
12
|
32
|
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|
前払年金費用
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304
|
412
|
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|
|
その他
|
52
|
52
|
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貸倒引当金
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△8
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△13
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|
投資その他の資産合計
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18,892
|
18,756
|
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|
固定資産合計
|
24,996
|
26,090
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|
資産合計
|
33,122
|
36,692
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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272
|
286
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買掛金
|
2,973
|
3,682
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短期借入金
|
2,090
|
3,990
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
961
|
953
|
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|
リース債務
|
14
|
14
|
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|
未払金
|
426
|
353
|
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|
未払法人税等
|
40
|
25
|
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従業員預り金
|
436
|
434
|
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|
賞与引当金
|
283
|
333
|
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設備関係支払手形
|
5
|
12
|
|
|
その他
|
111
|
137
|
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流動負債合計
|
7,616
|
10,223
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
3,154
|
2,390
|
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|
関係会社長期借入金
|
500
|
500
|
|
|
リース債務
|
37
|
22
|
|
|
繰延税金負債
|
672
|
958
|
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|
退職給付引当金
|
778
|
1,043
|
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|
役員退職慰労引当金
|
162
|
82
|
|
|
資産除去債務
|
13
|
20
|
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|
長期預り保証金
|
184
|
184
|
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|
固定負債合計
|
5,502
|
5,203
|
|
負債合計
|
13,119
|
15,427
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
4,249
|
4,249
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
3,994
|
3,994
|
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|
資本剰余金合計
|
3,994
|
3,994
|
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
394
|
394
|
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|
その他利益剰余金
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特定資産圧縮積立金
|
376
|
376
|
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|
別途積立金
|
6,400
|
6,400
|
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|
繰越利益剰余金
|
3,458
|
4,479
|
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|
利益剰余金合計
|
10,630
|
11,651
|
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自己株式
|
△384
|
△384
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株主資本合計
|
18,490
|
19,511
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,513
|
1,753
|
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評価・換算差額等合計
|
1,513
|
1,753
|
|
純資産合計
|
20,003
|
21,264
|
負債純資産合計
|
33,122
|
36,692
|