② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 410,381

※1 416,857

売上原価

※1 388,675

※1 402,799

売上総利益

21,705

14,058

販売費及び一般管理費

※1※2 2,983

※1※2 2,894

営業利益

18,721

11,164

営業外収益

 

 

 

受取利息

17

15

 

受取配当金

※1 192

※1 225

 

為替差益

409

576

 

タンク賃貸料

204

212

 

その他

244

88

 

営業外収益合計

1,068

1,119

営業外費用

 

 

 

支払利息

※1 1,972

※1 2,388

 

タンク賃借料

236

241

 

その他

1,038

973

 

営業外費用合計

3,247

3,602

経常利益

16,542

8,680

特別利益

 

 

 

抱合せ株式消滅差益

-

95

 

国庫補助金

1

-

 

特別利益合計

1

95

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

155

155

 

減損損失

0

-

 

ゴルフ会員権評価損

7

-

 

特別損失合計

163

155

税引前当期純利益

16,380

8,620

法人税、住民税及び事業税

2,565

598

法人税等調整額

28

8

法人税等合計

2,593

590

当期純利益

13,787

8,029

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

 

金額(百万円)

 

Ⅰ 売上原価

 

 

 

 

 

     商品及び製品期首たな卸高

 

6,600

 

12,455

 

      当期製品製造原価

 

297,291

 

329,452

 

      当期商品仕入高

 

12,673

 

4,896

 

      揮発油税

 

85,706

 

68,697

 

      合計

 

402,272

 

415,501

 

   商品及び製品期末たな卸高

 

12,455

 

12,778

 

   たな卸資産評価損(△は戻入益)

 

△1,141

 

76

 

   売上原価

 

388,675

 

402,799

 

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ  材料費

 

278,640

92.9

308,176

93.2

Ⅱ  労務費

 

3,296

1.1

3,366

1.0

Ⅲ  経費

※1

17,876

6.0

19,234

5.8

      当期総製造費用

 

299,814

100.0

330,777

100.0

      半製品期首たな卸高

 

7,233

 

9,756

 

        合計

 

307,048

 

340,534

 

      半製品期末たな卸高

 

9,756

 

11,081

 

      当期製品製造原価

 

297,291

 

329,452

 

 

※1 経費のうち主なものは次のとおりです。

 

前事業年度

当事業年度

減価償却費

5,587

5,608

 

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は総合原価計算による実際原価計算です。