2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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822
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0
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受取手形
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4,697
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4,693
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売掛金
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113,919
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114,190
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商品及び製品
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12,984
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15,587
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仕掛品
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4,527
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4,549
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原材料及び貯蔵品
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8,098
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9,334
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繰延税金資産
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2,017
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1,403
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その他
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10,246
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10,118
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流動資産合計
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157,310
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159,875
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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27,641
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28,612
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構築物
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3,262
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3,390
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機械及び装置
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27,136
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31,888
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車両運搬具
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748
|
759
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工具、器具及び備品
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5,221
|
5,326
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土地
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14,305
|
14,172
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リース資産
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802
|
449
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建設仮勘定
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9,016
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3,456
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有形固定資産合計
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88,132
|
88,052
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無形固定資産
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ソフトウエア
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4,632
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5,096
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その他
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2,273
|
1,826
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無形固定資産合計
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6,905
|
6,922
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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96,091
|
70,784
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関係会社株式
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387,385
|
239,429
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関係会社出資金
|
39,805
|
39,943
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長期貸付金
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1,196
|
497
|
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|
その他
|
2,628
|
1,962
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貸倒引当金
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△110
|
△108
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|
投資その他の資産合計
|
526,995
|
352,506
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|
固定資産合計
|
622,032
|
447,480
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|
資産合計
|
779,342
|
607,355
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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3,393
|
3,275
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電子記録債務
|
4,759
|
4,281
|
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買掛金
|
41,008
|
42,759
|
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1年内償還予定の社債
|
-
|
9,000
|
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短期借入金
|
195,454
|
83,919
|
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|
未払費用
|
15,673
|
14,388
|
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未払法人税等
|
294
|
1,985
|
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|
役員賞与引当金
|
158
|
113
|
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|
関係会社整理損失引当金
|
1,679
|
-
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|
|
その他
|
22,375
|
20,801
|
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|
流動負債合計
|
284,793
|
180,521
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
50,000
|
41,000
|
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長期借入金
|
153,649
|
108,912
|
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|
繰延税金負債
|
19,087
|
11,289
|
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|
退職給付引当金
|
2,592
|
3,339
|
|
|
その他
|
1,862
|
2,434
|
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|
固定負債合計
|
227,190
|
166,974
|
|
負債合計
|
511,983
|
347,495
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
38,909
|
38,909
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
31,953
|
31,953
|
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|
その他資本剰余金
|
0
|
79
|
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|
資本剰余金合計
|
31,953
|
32,032
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
8,778
|
8,778
|
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その他利益剰余金
|
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|
配当引当積立金
|
700
|
-
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固定資産圧縮積立金
|
3,029
|
3,393
|
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|
別途積立金
|
43,900
|
43,900
|
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繰越利益剰余金
|
107,082
|
117,340
|
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|
利益剰余金合計
|
163,489
|
173,411
|
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自己株式
|
△12,119
|
△12,041
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株主資本合計
|
222,233
|
232,311
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
45,321
|
27,655
|
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繰延ヘッジ損益
|
△195
|
△106
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評価・換算差額等合計
|
45,126
|
27,548
|
|
純資産合計
|
267,359
|
259,860
|
負債純資産合計
|
779,342
|
607,355
|