2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,111
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3,864
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受取手形
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1,189
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1,103
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売掛金
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46,707
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57,719
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商品及び製品
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11,813
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13,846
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仕掛品
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1,291
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1,406
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原材料及び貯蔵品
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5,081
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5,134
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前払費用
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631
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762
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その他
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11,607
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10,847
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貸倒引当金
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△0
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―
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流動資産合計
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89,434
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94,685
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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18,181
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18,015
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構築物
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956
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902
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機械及び装置
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17,159
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16,524
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車両運搬具
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215
|
195
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工具、器具及び備品
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5,125
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4,871
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土地
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13,383
|
13,383
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リース資産
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559
|
590
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建設仮勘定
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1,812
|
3,524
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有形固定資産合計
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57,393
|
58,007
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,396
|
3,197
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|
その他
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63
|
62
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無形固定資産合計
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2,460
|
3,259
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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45,511
|
42,541
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関係会社株式
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65,544
|
70,197
|
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関係会社出資金
|
7,285
|
7,855
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長期貸付金
|
10,089
|
28,077
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繰延税金資産
|
12,470
|
6,271
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|
その他
|
4,248
|
4,608
|
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貸倒引当金
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△3,615
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△9,583
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|
投資その他の資産合計
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141,535
|
149,968
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|
固定資産合計
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201,389
|
211,236
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|
資産合計
|
290,823
|
305,921
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
30,390
|
26,283
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コマーシャル・ペーパー
|
14,000
|
―
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短期借入金
|
20,575
|
21,542
|
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リース債務
|
130
|
126
|
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未払金
|
11,594
|
11,271
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|
未払費用
|
3,499
|
3,462
|
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未払法人税等
|
246
|
717
|
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|
前受金
|
36
|
7
|
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|
預り金
|
1,697
|
1,890
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|
役員賞与引当金
|
81
|
98
|
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|
製品補償引当金
|
15,946
|
7,947
|
|
|
その他
|
14
|
22
|
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|
流動負債合計
|
98,214
|
73,371
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
61,074
|
56,505
|
|
|
リース債務
|
428
|
463
|
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|
退職給付引当金
|
6,273
|
6,476
|
|
|
環境対策引当金
|
269
|
96
|
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|
製品補償引当金
|
29,592
|
16,563
|
|
|
その他
|
188
|
179
|
|
|
固定負債合計
|
97,825
|
80,284
|
|
負債合計
|
196,040
|
153,656
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
30,484
|
55,935
|
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資本剰余金
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|
資本準備金
|
7,621
|
33,071
|
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その他資本剰余金
|
20,886
|
20,886
|
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|
資本剰余金合計
|
28,507
|
53,958
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
1,531
|
1,433
|
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|
繰越利益剰余金
|
13,825
|
20,621
|
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|
利益剰余金合計
|
15,357
|
22,054
|
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自己株式
|
△152
|
△154
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株主資本合計
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74,197
|
131,793
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
20,577
|
20,480
|
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繰延ヘッジ損益
|
9
|
△9
|
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評価・換算差額等合計
|
20,586
|
20,471
|
|
純資産合計
|
94,783
|
152,264
|
負債純資産合計
|
290,823
|
305,921
|