2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,401,127
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659,376
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受取手形
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1,666,385
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175,554
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売掛金
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3,860,337
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3,993,727
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電子記録債権
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35,129
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1,216,524
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商品及び製品
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331,070
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390,406
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仕掛品
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14,781
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9,720
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原材料及び貯蔵品
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254,846
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150,626
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前払費用
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4,040
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4,503
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短期貸付金
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146,415
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145,898
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未収入金
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1,176,895
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1,528,125
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|
その他
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23,023
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339,520
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貸倒引当金
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△674,407
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△667,303
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流動資産合計
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9,239,645
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7,946,681
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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189,748
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237,801
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構築物
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23,576
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21,408
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機械及び装置
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36,992
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52,924
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車両運搬具
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7,923
|
4,920
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工具、器具及び備品
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24,580
|
23,629
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土地
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937,820
|
937,820
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リース資産
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4,577
|
1,144
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建設仮勘定
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1,000
|
8,053
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有形固定資産合計
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1,226,220
|
1,287,702
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無形固定資産
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電話加入権
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263
|
263
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ソフトウエア
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4,970
|
4,369
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無形固定資産合計
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5,234
|
4,632
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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564,121
|
433,396
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関係会社株式
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3,762,151
|
3,822,008
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長期貸付金
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8,331
|
1,626
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繰延税金資産
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-
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4,079
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|
その他
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57,604
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58,021
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貸倒引当金
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△14,717
|
△5,583
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|
投資その他の資産合計
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4,377,490
|
4,313,550
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固定資産合計
|
5,608,945
|
5,605,885
|
|
資産合計
|
14,848,591
|
13,552,566
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年3月31日)
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当事業年度 (2019年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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1,838,405
|
476,869
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買掛金
|
356,938
|
435,018
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短期借入金
|
4,363,740
|
3,374,080
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リース債務
|
3,604
|
1,502
|
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未払金
|
198,685
|
56,480
|
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未払法人税等
|
288,544
|
168,500
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未払費用
|
145,900
|
131,916
|
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|
前受金
|
8,895
|
3,798
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|
預り金
|
9,243
|
8,792
|
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|
賞与引当金
|
78,820
|
80,061
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|
その他
|
5,686
|
65,465
|
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流動負債合計
|
7,298,464
|
4,802,485
|
|
固定負債
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長期借入金
|
120,000
|
699,400
|
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|
リース債務
|
1,502
|
-
|
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|
長期預り保証金
|
1,400
|
1,400
|
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退職給付引当金
|
80,838
|
97,735
|
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|
役員退職慰労引当金
|
321,317
|
351,038
|
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資産除去債務
|
5,345
|
5,363
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繰延税金負債
|
36,006
|
-
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固定負債合計
|
566,409
|
1,154,937
|
|
負債合計
|
7,864,874
|
5,957,422
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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547,436
|
547,436
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資本剰余金
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資本準備金
|
681,385
|
681,385
|
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資本剰余金合計
|
681,385
|
681,385
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利益剰余金
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利益準備金
|
136,859
|
136,859
|
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その他利益剰余金
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別途積立金
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4,400,000
|
5,200,000
|
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繰越利益剰余金
|
991,210
|
900,043
|
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利益剰余金合計
|
5,528,069
|
6,236,903
|
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自己株式
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△31,147
|
△34,829
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株主資本合計
|
6,725,744
|
7,430,895
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
257,972
|
164,247
|
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評価・換算差額等合計
|
257,972
|
164,247
|
|
純資産合計
|
6,983,716
|
7,595,143
|
負債純資産合計
|
14,848,591
|
13,552,566
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