2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,716
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6,195
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受取手形
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7,599
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6,779
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電子記録債権
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792
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2,300
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売掛金
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15,767
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15,512
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商品及び製品
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7,747
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6,709
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仕掛品
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1,284
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1,265
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原材料及び貯蔵品
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1,002
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1,312
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前払費用
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255
|
281
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繰延税金資産
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810
|
469
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短期貸付金
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586
|
614
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|
その他
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522
|
663
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貸倒引当金
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△36
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△67
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流動資産合計
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41,049
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42,037
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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6,235
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5,973
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構築物
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456
|
465
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機械及び装置
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3,746
|
3,982
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車両運搬具
|
37
|
28
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工具、器具及び備品
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503
|
498
|
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土地
|
4,863
|
4,573
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建設仮勘定
|
20
|
508
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有形固定資産合計
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15,863
|
16,031
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
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283
|
227
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|
その他
|
54
|
54
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|
無形固定資産合計
|
337
|
282
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
2,595
|
2,626
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関係会社株式
|
4,094
|
4,173
|
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|
長期貸付金
|
8
|
56
|
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|
長期前払費用
|
163
|
219
|
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|
前払年金費用
|
2,188
|
1,889
|
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|
繰延税金資産
|
1,803
|
1,907
|
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|
その他
|
515
|
641
|
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貸倒引当金
|
△50
|
△156
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|
投資その他の資産合計
|
11,318
|
11,358
|
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|
固定資産合計
|
27,518
|
27,672
|
|
資産合計
|
68,568
|
69,709
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
1,496
|
1,617
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電子記録債務
|
―
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2,065
|
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買掛金
|
10,769
|
9,970
|
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短期借入金
|
2,200
|
2,200
|
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未払金
|
3,613
|
2,489
|
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|
未払法人税等
|
107
|
566
|
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|
未払消費税等
|
311
|
477
|
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|
未払費用
|
1,957
|
2,063
|
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|
預り金
|
1,351
|
1,486
|
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|
設備関係支払手形
|
178
|
321
|
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設備関係電子記録債務
|
―
|
290
|
|
|
その他
|
931
|
413
|
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流動負債合計
|
22,916
|
23,962
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
3,000
|
3,000
|
|
|
長期未払金
|
9
|
9
|
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|
退職給付引当金
|
4,657
|
4,396
|
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|
PCB廃棄物処理引当金
|
66
|
50
|
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|
資産除去債務
|
356
|
358
|
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|
固定負債合計
|
8,089
|
7,815
|
|
負債合計
|
31,005
|
31,777
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
14,640
|
14,640
|
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|
資本剰余金
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|
資本準備金
|
3,660
|
3,660
|
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|
その他資本剰余金
|
6,082
|
6,082
|
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|
資本剰余金合計
|
9,742
|
9,742
|
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利益剰余金
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
339
|
280
|
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|
別途積立金
|
10,200
|
10,200
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,191
|
3,130
|
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|
利益剰余金合計
|
12,730
|
13,611
|
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自己株式
|
△81
|
△1,153
|
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株主資本合計
|
37,032
|
36,841
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
918
|
967
|
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繰延ヘッジ損益
|
△388
|
122
|
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評価・換算差額等合計
|
530
|
1,089
|
|
純資産合計
|
37,562
|
37,931
|
負債純資産合計
|
68,568
|
69,709
|