2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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15,763
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17,705
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受取手形
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1,731
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649
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電子記録債権
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7,489
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8,541
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売掛金
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11,260
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10,757
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有価証券
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5,500
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5,499
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商品及び製品
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3,015
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3,785
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仕掛品
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101
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101
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原材料及び貯蔵品
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1,316
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1,548
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前払費用
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127
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141
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|
その他
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6,133
|
6,337
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貸倒引当金
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△7
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△17
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流動資産合計
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52,431
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55,050
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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7,612
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8,476
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構築物(純額)
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332
|
407
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機械及び装置(純額)
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2,677
|
2,599
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車両運搬具(純額)
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12
|
8
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工具、器具及び備品(純額)
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504
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569
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土地
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1,968
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2,382
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建設仮勘定
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467
|
1,019
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その他(純額)
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208
|
237
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有形固定資産合計
|
13,783
|
15,700
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無形固定資産
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ソフトウエア
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201
|
211
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|
その他
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28
|
25
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|
無形固定資産合計
|
230
|
236
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
12,951
|
14,248
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関係会社株式
|
14,080
|
14,080
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|
関係会社出資金
|
6,022
|
6,022
|
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|
関係会社長期貸付金
|
1,339
|
1,239
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|
長期前払費用
|
57
|
31
|
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前払年金費用
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959
|
1,181
|
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|
繰延税金資産
|
220
|
-
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|
その他
|
55
|
50
|
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|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
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|
投資その他の資産合計
|
35,682
|
36,850
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|
固定資産合計
|
49,696
|
52,788
|
|
資産合計
|
102,127
|
107,838
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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電子記録債務
|
1,939
|
6,369
|
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買掛金
|
9,497
|
5,270
|
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|
短期借入金
|
400
|
400
|
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|
未払金
|
838
|
958
|
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|
未払費用
|
234
|
189
|
|
|
未払法人税等
|
447
|
146
|
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|
預り金
|
176
|
264
|
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|
賞与引当金
|
918
|
891
|
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|
設備関係支払手形
|
190
|
302
|
|
|
その他
|
124
|
159
|
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|
流動負債合計
|
14,767
|
14,952
|
|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
804
|
540
|
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|
退職給付引当金
|
1,012
|
906
|
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|
繰延税金負債
|
-
|
163
|
|
|
その他
|
1,011
|
1,004
|
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|
固定負債合計
|
2,828
|
2,615
|
|
負債合計
|
17,595
|
17,568
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
8,060
|
8,060
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
7,608
|
7,608
|
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|
その他資本剰余金
|
494
|
512
|
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|
資本剰余金合計
|
8,103
|
8,120
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
503
|
503
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
圧縮積立金
|
78
|
75
|
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|
別途積立金
|
12,900
|
12,900
|
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|
繰越利益剰余金
|
56,385
|
62,737
|
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|
利益剰余金合計
|
69,867
|
76,216
|
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自己株式
|
△4,308
|
△5,608
|
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株主資本合計
|
81,723
|
86,789
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,809
|
3,480
|
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評価・換算差額等合計
|
2,809
|
3,480
|
|
純資産合計
|
84,532
|
90,270
|
負債純資産合計
|
102,127
|
107,838
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