2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
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当事業年度 (平成31年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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16,104
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12,296
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受取手形
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37
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6
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売掛金
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9,007
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8,935
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電子記録債権
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2,101
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2,201
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有価証券
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500
|
500
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製品
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1,315
|
1,516
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仕掛品
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339
|
323
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原材料及び貯蔵品
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340
|
384
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前払費用
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156
|
158
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関係会社短期貸付金
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200
|
500
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未収入金
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1,005
|
1,705
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未収還付法人税等
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571
|
72
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|
その他
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163
|
547
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貸倒引当金
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△4
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△5
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流動資産合計
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31,838
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29,142
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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11,987
|
12,187
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減価償却累計額
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△8,978
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△9,221
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建物(純額)
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3,009
|
2,966
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構築物
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1,219
|
1,243
|
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減価償却累計額
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△952
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△975
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構築物(純額)
|
267
|
267
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機械及び装置
|
22,385
|
23,536
|
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減価償却累計額
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△19,668
|
△20,217
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機械及び装置(純額)
|
2,716
|
3,319
|
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|
車両運搬具
|
216
|
219
|
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|
減価償却累計額
|
△177
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△177
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|
車両運搬具(純額)
|
38
|
41
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|
工具、器具及び備品
|
11,223
|
11,286
|
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減価償却累計額
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△10,453
|
△10,505
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|
工具、器具及び備品(純額)
|
770
|
780
|
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|
土地
|
2,932
|
2,932
|
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|
建設仮勘定
|
1,662
|
1,865
|
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|
有形固定資産合計
|
11,397
|
12,174
|
|
|
無形固定資産
|
|
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|
借地権
|
23
|
23
|
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|
ソフトウエア
|
413
|
326
|
|
|
|
その他
|
7
|
7
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
444
|
357
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成30年3月31日)
|
当事業年度 (平成31年3月31日)
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
32,884
|
22,373
|
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|
関係会社株式
|
7,505
|
9,155
|
|
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|
出資金
|
16
|
16
|
|
|
|
関係会社出資金
|
4,057
|
5,046
|
|
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|
長期貸付金
|
2
|
2
|
|
|
|
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
|
18
|
15
|
|
|
|
関係会社長期貸付金
|
1,650
|
-
|
|
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|
長期前払費用
|
14
|
10
|
|
|
|
前払年金費用
|
-
|
1,162
|
|
|
|
その他
|
345
|
118
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
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|
投資その他の資産合計
|
46,493
|
37,898
|
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|
固定資産合計
|
58,335
|
50,430
|
|
資産合計
|
90,173
|
79,572
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
6,759
|
6,956
|
|
|
短期借入金
|
4,550
|
4,550
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,400
|
-
|
|
|
リース債務
|
9
|
9
|
|
|
未払金
|
6,581
|
3,693
|
|
|
未払費用
|
617
|
647
|
|
|
未払法人税等
|
10
|
173
|
|
|
未払消費税等
|
50
|
91
|
|
|
預り金
|
80
|
78
|
|
|
前受金
|
2
|
11
|
|
|
前受収益
|
124
|
88
|
|
|
賞与引当金
|
877
|
865
|
|
|
製品保証引当金
|
43
|
46
|
|
|
訴訟損失引当金
|
-
|
475
|
|
|
その他
|
51
|
52
|
|
|
流動負債合計
|
21,159
|
17,739
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
4,050
|
5,450
|
|
|
退職給付引当金
|
498
|
-
|
|
|
リース債務
|
21
|
11
|
|
|
長期未払金
|
6,211
|
4,132
|
|
|
資産除去債務
|
292
|
297
|
|
|
繰延税金負債
|
6,302
|
3,626
|
|
|
その他
|
155
|
67
|
|
|
固定負債合計
|
17,532
|
13,585
|
|
負債合計
|
38,691
|
31,325
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
(単位:百万円)
|
|
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前事業年度 (平成30年3月31日)
|
当事業年度 (平成31年3月31日)
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純資産の部
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株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
3,364
|
3,364
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
3,661
|
3,661
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
0
|
0
|
|
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|
資本剰余金合計
|
3,661
|
3,661
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
690
|
690
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
271
|
264
|
|
|
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|
研究開発積立金
|
200
|
200
|
|
|
|
|
別途積立金
|
25,486
|
25,686
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
967
|
4,901
|
|
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|
利益剰余金合計
|
27,616
|
31,743
|
|
|
自己株式
|
△423
|
△424
|
|
|
株主資本合計
|
34,218
|
38,345
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
17,263
|
9,902
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
17,263
|
9,902
|
|
純資産合計
|
51,482
|
48,247
|
負債純資産合計
|
90,173
|
79,572
|