1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,443
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3,656
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受取手形及び売掛金
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5,562
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5,430
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電子記録債権
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420
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502
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商品及び製品
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7,238
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7,435
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仕掛品
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269
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270
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原材料及び貯蔵品
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725
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637
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その他
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937
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795
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貸倒引当金
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△268
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△254
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流動資産合計
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19,327
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18,473
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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5,334
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5,729
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減価償却累計額
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△2,033
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△2,098
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減損損失累計額
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△73
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△102
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建物及び構築物(純額)
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3,226
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3,528
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機械装置及び運搬具
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1,101
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1,148
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減価償却累計額
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△975
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△1,005
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機械装置及び運搬具(純額)
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125
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142
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土地
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2,408
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2,351
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リース資産
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180
|
192
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減価償却累計額
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△122
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△157
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リース資産(純額)
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57
|
35
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|
その他
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1,278
|
1,285
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減価償却累計額
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△951
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△925
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減損損失累計額
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△33
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△27
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|
その他(純額)
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294
|
332
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有形固定資産合計
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6,113
|
6,389
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|
無形固定資産
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|
のれん
|
31
|
18
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リース資産
|
16
|
14
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電話加入権
|
25
|
25
|
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ソフトウエア
|
57
|
81
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|
その他
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1
|
1
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無形固定資産合計
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132
|
141
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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3,358
|
2,462
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長期貸付金
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32
|
34
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破産更生債権等
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256
|
196
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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敷金及び保証金
|
1,307
|
1,287
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繰延税金資産
|
1,366
|
1,317
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|
その他
|
252
|
221
|
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貸倒引当金
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△253
|
△215
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|
投資その他の資産合計
|
6,320
|
5,304
|
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|
固定資産合計
|
12,566
|
11,835
|
|
資産合計
|
31,894
|
30,309
|
負債の部
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|
流動負債
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支払手形及び買掛金
|
4,378
|
4,206
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短期借入金
|
3,326
|
3,586
|
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|
リース債務
|
45
|
34
|
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|
未払法人税等
|
468
|
65
|
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|
賞与引当金
|
488
|
446
|
|
|
役員賞与引当金
|
37
|
32
|
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|
ポイント引当金
|
266
|
238
|
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
20
|
26
|
|
|
その他
|
1,661
|
1,700
|
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|
流動負債合計
|
10,692
|
10,336
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
2,025
|
1,659
|
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|
リース債務
|
36
|
19
|
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|
繰延税金負債
|
27
|
4
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
151
|
134
|
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|
退職給付に係る負債
|
1,989
|
1,872
|
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|
資産除去債務
|
196
|
196
|
|
|
その他
|
230
|
83
|
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|
固定負債合計
|
4,656
|
3,969
|
|
負債合計
|
15,348
|
14,305
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
5,355
|
5,355
|
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資本剰余金
|
743
|
743
|
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|
利益剰余金
|
8,455
|
8,786
|
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自己株式
|
△197
|
△193
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株主資本合計
|
14,355
|
14,691
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
1,664
|
874
|
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繰延ヘッジ損益
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△2
|
-
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|
土地再評価差額金
|
304
|
264
|
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|
為替換算調整勘定
|
81
|
86
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
29
|
△33
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
2,076
|
1,192
|
|
新株予約権
|
87
|
94
|
|
非支配株主持分
|
25
|
25
|
|
純資産合計
|
16,546
|
16,003
|
負債純資産合計
|
31,894
|
30,309
|