2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2019年3月31日)
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当事業年度 (2020年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,520
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2,326
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受取手形
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679
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513
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売掛金
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5,003
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3,440
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商品及び製品
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6,338
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7,604
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仕掛品
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2
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2
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原材料及び貯蔵品
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231
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237
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前渡金
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446
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314
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関係会社短期貸付金
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70
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2
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|
その他
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289
|
371
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貸倒引当金
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△320
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△341
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流動資産合計
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15,260
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14,473
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,152
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2,129
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構築物
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40
|
36
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機械装置及び運搬具
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69
|
58
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工具、器具及び備品
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92
|
86
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土地
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2,310
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2,312
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リース資産
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35
|
53
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有形固定資産合計
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4,699
|
4,676
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無形固定資産
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119
|
91
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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2,177
|
2,028
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関係会社株式
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581
|
591
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関係会社出資金
|
238
|
238
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関係会社長期貸付金
|
2,212
|
2,812
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敷金及び保証金
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1,199
|
1,168
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繰延税金資産
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790
|
1,003
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|
その他
|
391
|
422
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投資損失引当金
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△0
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△139
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貸倒引当金
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△201
|
△584
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|
投資その他の資産合計
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7,388
|
7,541
|
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|
固定資産合計
|
12,208
|
12,309
|
|
資産合計
|
27,468
|
26,783
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2019年3月31日)
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当事業年度 (2020年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
1,498
|
1,598
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買掛金
|
2,588
|
2,432
|
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短期借入金
|
3,961
|
4,773
|
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|
リース債務
|
34
|
24
|
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|
未払金
|
286
|
51
|
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|
未払費用
|
584
|
612
|
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|
未払法人税等
|
-
|
34
|
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|
賞与引当金
|
146
|
97
|
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|
役員賞与引当金
|
32
|
-
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|
ポイント引当金
|
4
|
6
|
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|
店舗閉鎖損失引当金
|
22
|
6
|
|
|
その他
|
181
|
184
|
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|
流動負債合計
|
9,341
|
9,822
|
|
固定負債
|
|
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長期借入金
|
1,659
|
1,773
|
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|
リース債務
|
19
|
43
|
|
|
長期未払金
|
37
|
15
|
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|
退職給付引当金
|
1,312
|
1,157
|
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|
資産除去債務
|
11
|
11
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
134
|
132
|
|
|
その他
|
13
|
11
|
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|
固定負債合計
|
3,187
|
3,144
|
|
負債合計
|
12,529
|
12,966
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
5,355
|
5,355
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
662
|
662
|
|
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|
その他資本剰余金
|
0
|
0
|
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|
資本剰余金合計
|
663
|
663
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
151
|
174
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
圧縮積立金
|
7
|
27
|
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|
繰越利益剰余金
|
7,734
|
6,633
|
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|
利益剰余金合計
|
7,894
|
6,835
|
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自己株式
|
△178
|
△178
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|
株主資本合計
|
13,734
|
12,675
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
846
|
774
|
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繰延ヘッジ損益
|
-
|
0
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土地再評価差額金
|
264
|
260
|
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|
評価・換算差額等合計
|
1,110
|
1,035
|
|
新株予約権
|
94
|
105
|
|
純資産合計
|
14,939
|
13,816
|
負債純資産合計
|
27,468
|
26,783
|