1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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5,293
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4,121
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受取手形及び売掛金
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8,931
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8,564
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商品及び製品
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8,305
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7,533
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仕掛品
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476
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448
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原材料及び貯蔵品
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873
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1,221
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未収還付法人税等
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12
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222
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未収消費税等
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225
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366
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その他
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412
|
626
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貸倒引当金
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△79
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△76
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流動資産合計
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24,452
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23,027
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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17,044
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17,054
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減価償却累計額
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△8,557
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△9,113
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建物及び構築物(純額)
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8,486
|
7,940
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機械装置及び運搬具
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10,535
|
10,553
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減価償却累計額
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△9,032
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△9,633
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,502
|
919
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土地
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27,535
|
27,535
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リース資産
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293
|
154
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減価償却累計額
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△237
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△102
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リース資産(純額)
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55
|
52
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建設仮勘定
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1,005
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3,495
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|
その他
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1,132
|
1,161
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減価償却累計額
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△981
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△1,023
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|
その他(純額)
|
151
|
137
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有形固定資産合計
|
38,737
|
40,080
|
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|
無形固定資産
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リース資産
|
4
|
8
|
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|
|
その他
|
173
|
183
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無形固定資産合計
|
177
|
191
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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4,633
|
4,217
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長期貸付金
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32
|
36
|
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|
繰延税金資産
|
174
|
29
|
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|
破産更生債権等
|
5
|
5
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|
退職給付に係る資産
|
69
|
22
|
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|
|
その他
|
367
|
396
|
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|
貸倒引当金
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△72
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△104
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|
投資その他の資産合計
|
5,209
|
4,604
|
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|
固定資産合計
|
44,124
|
44,876
|
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (2018年3月31日)
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当連結会計年度 (2019年3月31日)
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繰延資産
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|
社債発行費
|
7
|
5
|
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|
繰延資産合計
|
7
|
5
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|
資産合計
|
68,584
|
67,910
|
負債の部
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|
流動負債
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支払手形及び買掛金
|
8,446
|
8,456
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|
短期借入金
|
8,241
|
7,991
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,257
|
4,430
|
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|
1年内償還予定の社債
|
400
|
160
|
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|
リース債務
|
36
|
32
|
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|
未払法人税等
|
536
|
131
|
|
|
未払消費税等
|
116
|
246
|
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|
賞与引当金
|
489
|
501
|
|
|
役員賞与引当金
|
48
|
45
|
|
|
ポイント引当金
|
48
|
56
|
|
|
その他
|
2,394
|
1,152
|
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|
流動負債合計
|
25,016
|
23,204
|
|
固定負債
|
|
|
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|
社債
|
260
|
200
|
|
|
長期借入金
|
7,240
|
8,226
|
|
|
長期未払金
|
192
|
470
|
|
|
リース債務
|
28
|
50
|
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|
繰延税金負債
|
803
|
902
|
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|
再評価に係る繰延税金負債
|
4,071
|
4,071
|
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|
役員退職慰労引当金
|
453
|
505
|
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|
退職給付に係る負債
|
2,110
|
2,130
|
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|
資産除去債務
|
6
|
6
|
|
|
その他
|
234
|
233
|
|
|
固定負債合計
|
15,400
|
16,798
|
|
負債合計
|
40,417
|
40,003
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
4,404
|
4,404
|
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資本剰余金
|
1,930
|
1,930
|
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利益剰余金
|
11,377
|
11,376
|
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自己株式
|
△36
|
△37
|
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株主資本合計
|
17,675
|
17,674
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
1,289
|
1,085
|
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繰延ヘッジ損益
|
△3
|
△3
|
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|
土地再評価差額金
|
8,775
|
8,775
|
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|
為替換算調整勘定
|
230
|
114
|
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|
退職給付に係る調整累計額
|
△264
|
△242
|
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|
その他の包括利益累計額合計
|
10,028
|
9,730
|
|
非支配株主持分
|
463
|
502
|
|
純資産合計
|
28,167
|
27,907
|
負債純資産合計
|
68,584
|
67,910
|