2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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963
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1,390
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受取手形
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312
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625
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売掛金
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3,521
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3,526
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商品及び製品
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1,366
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1,330
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仕掛品
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169
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169
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原材料及び貯蔵品
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980
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704
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繰延税金資産
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151
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140
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その他
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781
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277
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貸倒引当金
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△12
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△12
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流動資産合計
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8,233
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8,153
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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8,494
|
8,129
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機械装置及び運搬具
|
2,425
|
1,833
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土地
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27,304
|
27,304
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リース資産
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77
|
39
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建設仮勘定
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21
|
85
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|
その他
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169
|
152
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有形固定資産合計
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38,493
|
37,545
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無形固定資産
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62
|
42
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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4,017
|
4,227
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関係会社株式
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1,213
|
1,213
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破産更生債権等
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1,281
|
0
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|
その他
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1,067
|
1,112
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貸倒引当金
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△1,284
|
△54
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投資その他の資産合計
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6,295
|
6,499
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|
固定資産合計
|
44,851
|
44,087
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繰延資産
|
20
|
13
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|
資産合計
|
53,106
|
52,254
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成28年3月31日)
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当事業年度 (平成29年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
|
1,571
|
1,769
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電子記録債務
|
2,634
|
2,401
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買掛金
|
1,449
|
1,560
|
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|
短期借入金
|
250
|
250
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
4,415
|
4,275
|
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1年内償還予定の社債
|
340
|
260
|
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|
未払金
|
742
|
534
|
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|
未払法人税等
|
217
|
29
|
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|
賞与引当金
|
161
|
155
|
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|
役員賞与引当金
|
18
|
19
|
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|
ポイント引当金
|
34
|
38
|
|
|
その他
|
1,455
|
705
|
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|
流動負債合計
|
13,290
|
11,998
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
620
|
360
|
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|
長期借入金
|
8,715
|
7,970
|
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|
長期未払金
|
1,011
|
532
|
|
|
繰延税金負債
|
1,131
|
1,219
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
3,992
|
3,992
|
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|
退職給付引当金
|
1,386
|
1,421
|
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|
役員退職慰労引当金
|
227
|
207
|
|
|
その他
|
493
|
457
|
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|
固定負債合計
|
17,577
|
16,159
|
|
負債合計
|
30,868
|
28,158
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
4,404
|
4,404
|
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|
資本剰余金
|
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資本準備金
|
1,186
|
1,186
|
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|
資本剰余金合計
|
1,186
|
1,186
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
132
|
147
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
806
|
806
|
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|
繰越利益剰余金
|
5,733
|
7,502
|
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|
利益剰余金合計
|
6,671
|
8,456
|
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自己株式
|
△33
|
△34
|
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株主資本合計
|
12,229
|
14,012
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,152
|
1,228
|
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繰延ヘッジ損益
|
0
|
-
|
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|
土地再評価差額金
|
8,855
|
8,855
|
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評価・換算差額等合計
|
10,007
|
10,083
|
|
純資産合計
|
22,237
|
24,096
|
負債純資産合計
|
53,106
|
52,254
|