2020年6月26日に提出いたしました第173期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(中略)
<財務諸表監査>
(中略)
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
<内部統制監査>
(後略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(中略)
<財務諸表監査>
(中略)
削除
<内部統制監査>
(後略)