2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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22,622
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19,469
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受取手形
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3,916
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3,849
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売掛金
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24,069
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27,911
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商品及び製品
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4,981
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5,898
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仕掛品
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-
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2
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原材料及び貯蔵品
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8,740
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9,517
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前払費用
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158
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168
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繰延税金資産
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1,153
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968
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短期貸付金
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8,933
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6,644
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|
その他
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826
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1,336
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貸倒引当金
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△2,558
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△1,641
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流動資産合計
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72,845
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74,125
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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18,429
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19,486
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構築物
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20,966
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21,862
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機械及び装置
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35,343
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38,098
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車両運搬具
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14
|
15
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工具、器具及び備品
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761
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769
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原料地
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14,889
|
14,807
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土地
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34,936
|
34,888
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リース資産
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113
|
81
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建設仮勘定
|
6,068
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5,395
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有形固定資産合計
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131,523
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135,404
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|
無形固定資産
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借地権
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48
|
48
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鉱業権
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622
|
619
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ソフトウエア
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571
|
599
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|
その他
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167
|
259
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|
無形固定資産合計
|
1,409
|
1,526
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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58,586
|
54,885
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関係会社株式
|
10,322
|
10,340
|
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|
関係会社出資金
|
610
|
610
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長期貸付金
|
7,069
|
9,598
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長期前払費用
|
1,426
|
1,356
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|
その他
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1,628
|
1,596
|
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貸倒引当金
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△883
|
△609
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|
投資その他の資産合計
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78,759
|
77,779
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|
固定資産合計
|
211,692
|
214,710
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|
資産合計
|
284,537
|
288,836
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
支払手形
|
335
|
335
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買掛金
|
15,318
|
16,760
|
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|
短期借入金
|
25,139
|
27,862
|
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1年内返済予定の長期借入金
|
5,651
|
5,027
|
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|
未払金
|
9,648
|
9,560
|
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|
未払費用
|
394
|
396
|
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|
未払法人税等
|
3,164
|
1,342
|
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|
預り金
|
192
|
230
|
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|
賞与引当金
|
1,402
|
1,344
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|
その他
|
215
|
275
|
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|
流動負債合計
|
61,461
|
63,138
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
10,000
|
10,000
|
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長期借入金
|
18,611
|
17,513
|
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|
繰延税金負債
|
14,262
|
13,011
|
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|
長期預り金
|
7,450
|
7,675
|
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|
退職給付引当金
|
1,525
|
1,699
|
|
|
PCB廃棄物処理費用引当金
|
202
|
135
|
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|
資産除去債務
|
219
|
222
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|
その他
|
1,959
|
1,993
|
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|
固定負債合計
|
54,230
|
52,251
|
|
負債合計
|
115,692
|
115,389
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
41,654
|
41,654
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
10,413
|
10,413
|
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|
その他資本剰余金
|
18,825
|
18,825
|
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|
資本剰余金合計
|
29,238
|
29,238
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
2,302
|
2,236
|
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|
特別償却準備金
|
2
|
1
|
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|
別途積立金
|
25,097
|
25,097
|
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|
探鉱準備金
|
30
|
30
|
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繰越利益剰余金
|
44,232
|
51,500
|
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利益剰余金合計
|
71,664
|
78,865
|
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自己株式
|
△4,831
|
△4,871
|
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株主資本合計
|
137,726
|
144,886
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
31,119
|
28,559
|
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評価・換算差額等合計
|
31,119
|
28,559
|
|
純資産合計
|
168,845
|
173,446
|
負債純資産合計
|
284,537
|
288,836
|