2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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43,172
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45,153
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受取手形
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406
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1,909
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売掛金
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53,984
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58,080
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有価証券
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71,659
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68,428
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商品及び製品
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20,901
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23,044
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仕掛品
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1,109
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2,173
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未成工事支出金
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293
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252
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原材料及び貯蔵品
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28,461
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26,924
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繰延税金資産
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11,697
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8,754
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短期貸付金
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2,774
|
3,203
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未収入金
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18,799
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14,950
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未収消費税等
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4,423
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5,679
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|
その他
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828
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2,030
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貸倒引当金
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△72
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△78
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流動資産合計
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258,440
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260,509
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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25,283
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26,545
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機械及び装置
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27,272
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36,949
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車両運搬具
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128
|
113
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工具、器具及び備品
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3,442
|
3,722
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土地
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16,219
|
16,753
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建設仮勘定
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4,363
|
7,165
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有形固定資産合計
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76,710
|
91,251
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,362
|
1,552
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|
その他
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64
|
59
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無形固定資産合計
|
1,427
|
1,612
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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51,998
|
53,577
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関係会社株式
|
75,447
|
80,095
|
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関係会社出資金
|
24,074
|
31,194
|
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長期貸付金
|
14,629
|
19,413
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前払年金費用
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14,941
|
12,254
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|
その他
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1,400
|
1,433
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投資損失引当金
|
-
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△1,159
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貸倒引当金
|
△87
|
△234
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|
投資その他の資産合計
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182,405
|
196,574
|
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|
固定資産合計
|
260,542
|
289,438
|
|
資産合計
|
518,983
|
549,947
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (平成29年3月31日)
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当事業年度 (平成30年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
31,630
|
37,547
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短期借入金
|
26,077
|
13,370
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|
未払金
|
17,520
|
11,771
|
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|
未払費用
|
7,965
|
8,563
|
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未払法人税等
|
18,094
|
11,745
|
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|
前受金
|
2,294
|
3,121
|
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|
NAS電池安全対策引当金
|
3,650
|
2,561
|
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競争法関連損失引当金
|
9,167
|
1,174
|
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|
関係会社事業損失引当金
|
1,935
|
1,935
|
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|
その他
|
463
|
2,018
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流動負債合計
|
118,799
|
93,811
|
|
固定負債
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|
社債
|
-
|
10,000
|
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|
長期借入金
|
118,000
|
128,000
|
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|
繰延税金負債
|
9,976
|
8,267
|
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|
退職給付引当金
|
8,935
|
9,794
|
|
|
製品保証引当金
|
1,329
|
2,422
|
|
|
その他
|
1,068
|
2,417
|
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|
固定負債合計
|
139,309
|
160,902
|
|
負債合計
|
258,109
|
254,713
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
69,849
|
69,849
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
70,135
|
70,135
|
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|
その他資本剰余金
|
1,891
|
1,785
|
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|
資本剰余金合計
|
72,027
|
71,921
|
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利益剰余金
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
固定資産圧縮積立金
|
1,976
|
2,068
|
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|
繰越利益剰余金
|
105,374
|
138,255
|
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|
利益剰余金合計
|
107,350
|
140,323
|
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自己株式
|
△12,407
|
△12,153
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株主資本合計
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236,819
|
269,939
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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23,139
|
24,387
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繰延ヘッジ損益
|
16
|
48
|
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評価・換算差額等合計
|
23,155
|
24,436
|
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新株予約権
|
898
|
857
|
|
純資産合計
|
260,873
|
295,234
|
負債純資産合計
|
518,983
|
549,947
|