2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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9,081
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7,185
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受取手形
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252
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215
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売掛金
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18,525
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31,084
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商品及び製品
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3,213
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4,542
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仕掛品
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6,086
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11,949
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原材料及び貯蔵品
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2,735
|
4,733
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前払費用
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144
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121
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繰延税金資産
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261
|
743
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関係会社短期貸付金
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688
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20,945
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未収入金
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775
|
841
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|
その他
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266
|
474
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貸倒引当金
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△12
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△33
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流動資産合計
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42,017
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82,804
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,158
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7,271
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構築物
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1,966
|
1,950
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機械及び装置
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5,836
|
6,272
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炉
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578
|
651
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車両運搬具
|
7
|
33
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工具、器具及び備品
|
322
|
515
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|
土地
|
5,156
|
5,108
|
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建設仮勘定
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603
|
2,720
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有形固定資産合計
|
21,629
|
24,525
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
532
|
996
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施設利用権等
|
14
|
14
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|
無形固定資産合計
|
547
|
1,011
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
20,432
|
14,809
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関係会社株式
|
43,316
|
70,376
|
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|
関係会社出資金
|
5,587
|
5,587
|
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|
関係会社長期貸付金
|
-
|
1,165
|
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前払年金費用
|
855
|
926
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|
その他
|
534
|
308
|
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貸倒引当金
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△54
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△44
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|
投資その他の資産合計
|
70,671
|
93,129
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|
固定資産合計
|
92,847
|
118,665
|
|
資産合計
|
134,865
|
201,469
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2017年12月31日)
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当事業年度 (2018年12月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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電子記録債務
|
2,468
|
2,738
|
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|
買掛金
|
7,150
|
13,815
|
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|
短期借入金
|
8,000
|
37,890
|
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|
関係会社短期借入金
|
10,750
|
11,363
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,066
|
2,066
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|
未払金
|
920
|
1,934
|
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|
未払法人税等
|
1,047
|
8,270
|
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|
未払消費税等
|
-
|
424
|
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|
未払費用
|
693
|
995
|
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|
預り金
|
200
|
329
|
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|
賞与引当金
|
153
|
278
|
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|
営業外電子記録債務
|
765
|
2,450
|
|
|
その他
|
143
|
69
|
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|
流動負債合計
|
34,360
|
82,627
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
2,066
|
8,000
|
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|
繰延税金負債
|
4,195
|
2,443
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
19
|
19
|
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|
執行役員等退職慰労引当金
|
39
|
57
|
|
|
環境安全対策引当金
|
44
|
571
|
|
|
資産除去債務
|
44
|
45
|
|
|
その他
|
624
|
537
|
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|
固定負債合計
|
7,035
|
11,674
|
|
負債合計
|
41,395
|
94,302
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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|
資本金
|
20,436
|
20,436
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
17,502
|
17,502
|
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|
その他資本剰余金
|
0
|
0
|
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|
資本剰余金合計
|
17,502
|
17,503
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
2,864
|
2,864
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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固定資産圧縮積立金
|
1,534
|
1,327
|
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|
別途積立金
|
34,368
|
34,368
|
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|
繰越利益剰余金
|
13,814
|
31,672
|
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|
利益剰余金合計
|
52,582
|
70,233
|
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|
自己株式
|
△7,253
|
△7,258
|
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株主資本合計
|
83,267
|
100,913
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
10,202
|
6,254
|
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|
評価・換算差額等合計
|
10,202
|
6,254
|
|
純資産合計
|
93,469
|
107,167
|
負債純資産合計
|
134,865
|
201,469
|