2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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28,871
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30,850
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受取手形
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4,166
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4,807
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売掛金
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8,608
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7,963
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契約資産
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4,081
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5,202
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電子記録債権
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2,759
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2,702
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商品及び製品
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248
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270
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仕掛品
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1
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2
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原材料及び貯蔵品
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155
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144
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前払費用
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8
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11
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短期貸付金
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336
|
207
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未収入金
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4
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12
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|
その他
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74
|
108
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貸倒引当金
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△1
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△1
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流動資産合計
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49,315
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52,280
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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644
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598
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構築物(純額)
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75
|
72
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機械及び装置(純額)
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305
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363
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車両運搬具(純額)
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47
|
43
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工具、器具及び備品(純額)
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644
|
641
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土地
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4,820
|
3,510
|
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建設仮勘定
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1
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45
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その他(純額)
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133
|
141
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有形固定資産合計
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6,672
|
5,416
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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399
|
410
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|
その他
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171
|
87
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無形固定資産合計
|
571
|
497
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
545
|
557
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関係会社株式
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22,396
|
23,885
|
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|
出資金
|
2
|
2
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|
長期貸付金
|
9
|
7
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|
差入保証金
|
101
|
100
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|
長期前払費用
|
25
|
19
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|
|
その他
|
16
|
17
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貸倒引当金
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△9
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△7
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|
投資その他の資産合計
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23,087
|
24,582
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|
固定資産合計
|
30,331
|
30,497
|
|
資産合計
|
79,647
|
82,778
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2022年3月31日)
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当事業年度 (2023年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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支払手形
|
5,055
|
4,818
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電子記録債務
|
2,947
|
4,604
|
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|
買掛金
|
7,527
|
7,766
|
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|
短期借入金
|
5,540
|
6,230
|
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|
未払金
|
3,781
|
3,169
|
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|
未払費用
|
420
|
422
|
|
|
未払消費税等
|
39
|
383
|
|
|
未払法人税等
|
659
|
1,464
|
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|
前受金
|
160
|
173
|
|
|
預り金
|
32
|
31
|
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|
設備関係支払手形
|
178
|
16
|
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|
工事損失引当金
|
182
|
198
|
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|
保証工事引当金
|
30
|
39
|
|
|
その他
|
37
|
40
|
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|
流動負債合計
|
26,594
|
29,360
|
|
固定負債
|
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|
長期預り保証金
|
203
|
198
|
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|
退職給付引当金
|
31
|
34
|
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|
役員退職慰労引当金
|
487
|
518
|
|
|
繰延税金負債
|
4,708
|
3,278
|
|
|
保証工事引当金
|
107
|
106
|
|
|
建物解体費用引当金
|
105
|
―
|
|
|
その他
|
153
|
163
|
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|
固定負債合計
|
5,795
|
4,299
|
|
負債合計
|
32,390
|
33,659
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
2,146
|
2,146
|
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|
資本剰余金
|
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|
その他資本剰余金
|
2,167
|
2,167
|
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|
資本剰余金合計
|
2,167
|
2,167
|
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|
利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
536
|
536
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
研究開発積立金
|
1,640
|
1,640
|
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|
配当積立金
|
300
|
300
|
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|
別途積立金
|
27,360
|
29,360
|
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|
繰越利益剰余金
|
13,194
|
16,779
|
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|
利益剰余金合計
|
43,030
|
48,616
|
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自己株式
|
△10,999
|
△11,194
|
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株主資本合計
|
36,345
|
41,735
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
10,911
|
7,383
|
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|
評価・換算差額等合計
|
10,911
|
7,383
|
|
純資産合計
|
47,256
|
49,118
|
負債純資産合計
|
79,647
|
82,778
|