② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

売上高

※1 23,309

※1 19,161

売上原価

※1 19,631

※1 17,047

売上総利益

3,678

2,113

販売費及び一般管理費

※2 3,180

※2 2,577

営業利益又は営業損失(△)

497

463

営業外収益

 

 

 

受取利息

※1 0

2

 

受取配当金

※1 121

※1 139

 

雑収入

※1 346

※1 123

 

営業外収益合計

468

264

営業外費用

 

 

 

支払利息

14

4

 

雑支出

40

439

 

営業外費用合計

55

444

経常利益又は経常損失(△)

910

643

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

25

22

 

受取保険金

-

90

 

特別利益合計

25

112

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

41

28

 

特別損失合計

41

28

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

895

558

法人税、住民税及び事業税

292

10

法人税等調整額

54

46

法人税等合計

346

36

当期純利益又は当期純損失(△)

548

521

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

10,844

61.0

9,516

61.0

Ⅱ 労務費

 

1,647

9.3

1,645

10.5

   (このうち賞与引当金
   繰入額)

 

(149)

 

(144)

 

Ⅲ 経費

 

5,293

29.7

4,453

28.5

   (このうち減価償却費)

 

(2,780)

 

(2,143)

 

   (このうち業務委託費)

 

(793)

 

(733)

 

   当期総製造費用

 

17,785

100.0

15,615

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

9,124

 

7,939

 

合計

 

26,909

 

23,555

 

   仕掛品期末たな卸高

 

7,939

 

6,768

 

   他勘定受入高

※1

35

 

32

 

   他勘定払出高

※2

 

30

 

   当期製品製造原価

 

19,006

 

16,788

 

 

(注) 原価計算の方法

当社の原価計算は、前事業年度、当事業年度とも組別工程別総合原価計算によっております。

 

※1 他勘定受入高

 

科目

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

貯蔵品より振替(百万円)

35

32

 

 

※2 他勘定払出高

 

科目

前事業年度

(自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

研究開発費へ振替(百万円)

0

その他(百万円)

30

計(百万円)

30