② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

売上高

※1 19,161

※1 12,087

売上原価

※1 17,047

※1 12,552

売上総利益又は売上総損失(△)

2,113

465

販売費及び一般管理費

※2 2,577

※2 1,946

営業損失(△)

463

2,412

営業外収益

 

 

 

受取利息

2

21

 

受取配当金

※1 139

※1 153

 

雑収入

※1 123

※1 99

 

営業外収益合計

264

274

営業外費用

 

 

 

支払利息

4

0

 

雑支出

439

516

 

営業外費用合計

444

517

経常損失(△)

643

2,656

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

22

70

 

受取保険金

90

 

特別利益合計

112

70

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

28

84

 

特別損失合計

28

84

税引前当期純損失(△)

558

2,670

法人税、住民税及び事業税

10

9

法人税等調整額

46

573

法人税等合計

36

583

当期純損失(△)

521

3,253

 

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

9,516

61.0

5,811

54.2

Ⅱ 労務費

 

1,645

10.5

1,644

15.4

   (このうち賞与引当金
   繰入額)

 

(144)

 

(133)

 

Ⅲ 経費

 

4,453

28.5

3,258

30.4

   (このうち減価償却費)

 

(2,143)

 

(1,490)

 

   (このうち業務委託費)

 

(733)

 

(621)

 

   当期総製造費用

 

15,615

100.0

10,714

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

7,939

 

6,768

 

合計

 

23,555

 

17,483

 

   仕掛品期末たな卸高

 

6,768

 

5,370

 

   他勘定受入高

※1

32

 

38

 

   他勘定払出高

※2

30

 

11

 

   当期製品製造原価

 

16,788

 

12,140

 

 

(注) 原価計算の方法

当社の原価計算は、前事業年度、当事業年度とも組別工程別総合原価計算によっております。

 

※1 他勘定受入高

 

項目

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

貯蔵品より振替(百万円)

32

38

 

 

※2 他勘定払出高

 

項目

前事業年度

(自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日)

当事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

研究開発費へ振替(百万円)

0

0

その他(百万円)

30

10

計(百万円)

30

11