② 【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

売上高

※1 12,087

※1 15,863

売上原価

※1 12,552

※1 12,918

売上総利益又は売上総損失(△)

465

2,944

販売費及び一般管理費

※2 1,946

※2 1,954

営業利益又は営業損失(△)

2,412

989

営業外収益

 

 

 

受取利息

21

1

 

受取配当金

※1 153

※1 178

 

雑収入

※1 99

※1 79

 

営業外収益合計

274

258

営業外費用

 

 

 

支払利息

0

0

 

雑支出

516

116

 

営業外費用合計

517

116

経常利益又は経常損失(△)

2,656

1,131

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

70

16

 

特別利益合計

70

16

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

84

27

 

特別損失合計

84

27

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

2,670

1,120

法人税、住民税及び事業税

9

15

法人税等調整額

573

884

法人税等合計

583

869

当期純利益又は当期純損失(△)

3,253

1,990

 

 

【製造原価明細書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

構成比
(%)

金額(百万円)

構成比
(%)

Ⅰ 材料費

 

5,811

54.2

7,997

61.4

Ⅱ 労務費

 

1,644

15.4

1,637

12.6

   (このうち賞与引当金
   繰入額)

 

(133)

 

(163)

 

Ⅲ 経費

 

3,258

30.4

3,392

26.0

   (このうち減価償却費)

 

(1,490)

 

(1,411)

 

   (このうち業務委託費)

 

(621)

 

(695)

 

   当期総製造費用

 

10,714

100.0

13,027

100.0

   仕掛品期首たな卸高

 

6,768

 

5,370

 

合計

 

17,483

 

18,398

 

   仕掛品期末たな卸高

 

5,370

 

5,728

 

   他勘定受入高

※1

38

 

32

 

   他勘定払出高

※2

11

 

 

   当期製品製造原価

 

12,140

 

12,701

 

 

(注) 原価計算の方法

当社の原価計算は、前事業年度、当事業年度とも組別工程別総合原価計算によっております。

 

※1 他勘定受入高

 

項目

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

貯蔵品より振替(百万円)

38

32

 

 

※2 他勘定払出高

 

項目

前事業年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当事業年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

研究開発費へ振替(百万円)

0

その他(百万円)

10

計(百万円)

11