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(単位:百万円) |
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益又は売上総損失(△) |
△ |
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|||||||||
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販売費及び一般管理費 |
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|||||||||
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営業利益又は営業損失(△) |
△ |
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|||||||||
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営業外収益 |
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受取利息 |
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||||||||
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受取配当金 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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|
雑支出 |
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|
営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
△ |
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|
特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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|
特別損失 |
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固定資産除却損 |
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|
特別損失合計 |
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) |
△ |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
|
△ |
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|
法人税等合計 |
|
△ |
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|
当期純利益又は当期純損失(△) |
△ |
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|||||||||
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|
|
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
||
|
区分 |
注記 |
金額(百万円) |
構成比 |
金額(百万円) |
構成比 |
|
Ⅰ 材料費 |
|
5,811 |
54.2 |
7,997 |
61.4 |
|
Ⅱ 労務費 |
|
1,644 |
15.4 |
1,637 |
12.6 |
|
(このうち賞与引当金 |
|
(133) |
|
(163) |
|
|
Ⅲ 経費 |
|
3,258 |
30.4 |
3,392 |
26.0 |
|
(このうち減価償却費) |
|
(1,490) |
|
(1,411) |
|
|
(このうち業務委託費) |
|
(621) |
|
(695) |
|
|
当期総製造費用 |
|
10,714 |
100.0 |
13,027 |
100.0 |
|
仕掛品期首たな卸高 |
|
6,768 |
|
5,370 |
|
|
合計 |
|
17,483 |
|
18,398 |
|
|
仕掛品期末たな卸高 |
|
5,370 |
|
5,728 |
|
|
他勘定受入高 |
※1 |
38 |
|
32 |
|
|
他勘定払出高 |
※2 |
11 |
|
― |
|
|
当期製品製造原価 |
|
12,140 |
|
12,701 |
|
(注) 原価計算の方法
当社の原価計算は、前事業年度、当事業年度とも組別工程別総合原価計算によっております。
※1 他勘定受入高
|
項目 |
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
貯蔵品より振替(百万円) |
38 |
32 |
※2 他勘定払出高
|
項目 |
前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|
研究開発費へ振替(百万円) |
0 |
― |
|
その他(百万円) |
10 |
― |
|
計(百万円) |
11 |
― |