② 【損益計算書】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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売上高
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15,863
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37,226
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売上原価
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12,918
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16,940
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売上総利益
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2,944
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20,285
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販売費及び一般管理費
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1,954
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3,416
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営業利益
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989
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16,869
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営業外収益
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受取利息
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1
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6
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受取配当金
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178
|
195
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雑収入
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79
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70
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営業外収益合計
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258
|
272
|
営業外費用
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支払利息
|
0
|
1
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雑支出
|
116
|
80
|
|
営業外費用合計
|
116
|
82
|
経常利益
|
1,131
|
17,059
|
特別利益
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固定資産売却益
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16
|
0
|
|
特別利益合計
|
16
|
0
|
特別損失
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固定資産除却損
|
27
|
206
|
|
特別損失合計
|
27
|
206
|
税引前当期純利益
|
1,120
|
16,853
|
法人税、住民税及び事業税
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15
|
4,546
|
法人税等調整額
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△884
|
497
|
法人税等合計
|
△869
|
5,043
|
当期純利益
|
1,990
|
11,809
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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区分
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注記 番号
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金額(百万円)
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構成比 (%)
|
金額(百万円)
|
構成比 (%)
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Ⅰ 材料費
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7,997
|
61.4
|
14,384
|
73.4
|
Ⅱ 労務費
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1,637
|
12.6
|
1,767
|
9.0
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(このうち賞与引当金 繰入額)
|
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(163)
|
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(269)
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Ⅲ 経費
|
|
3,392
|
26.0
|
3,440
|
17.6
|
(このうち減価償却費)
|
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(1,411)
|
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(1,277)
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(このうち業務委託費)
|
|
(695)
|
|
(756)
|
|
当期総製造費用
|
|
13,027
|
100.0
|
19,592
|
100.0
|
仕掛品期首たな卸高
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5,370
|
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5,728
|
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合計
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18,398
|
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25,321
|
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仕掛品期末たな卸高
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5,728
|
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8,912
|
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他勘定受入高
|
※
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32
|
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50
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当期製品製造原価
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12,701
|
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16,458
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(注) 原価計算の方法
当社の原価計算は、前事業年度、当事業年度とも組別工程別総合原価計算によっております。
※ 他勘定受入高
項目
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前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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貯蔵品より振替(百万円)
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32
|
50
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